正常情況處置房產(chǎn)盈利無需填 A105090 表,若稅會處理有差異致稅務(wù)認(rèn)定損失則需填。若填報,資產(chǎn)計算基礎(chǔ)按稅收規(guī)定確定,通常是購置成本及后續(xù)按稅法規(guī)定調(diào)整(如折舊、改建擴(kuò)建等 )后的金額,非發(fā)票不含稅金額。
老師您好!我有一個疑問我們調(diào)整往年損益類都走了以前年度損益,聽說小企業(yè)會計準(zhǔn)則不設(shè)以前年度損益我們是錯的。是不是一定要做當(dāng)期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當(dāng)期損益我2018年12月車沒計提固定資產(chǎn)以及購置稅走了管理費,現(xiàn)在我想更正補(bǔ)計提,已經(jīng)過了折舊年限4年,我只沖賬不改財報和申報表,如何做分錄,我做當(dāng)期損益,那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時候會預(yù)警寫說明嗎?麻煩告知會計分錄,謝謝(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
老師,您好,公司清算開始日為10月20日,清算結(jié)束日期是10月31日。 10月20日的資產(chǎn)負(fù)債情況為:貨幣資金期末數(shù)4585.5元,資產(chǎn)合計4585.5元;未分配利潤期末數(shù)4585.5元,負(fù)債及所有者權(quán)益合計4585.5元 1、如果10月20日已實現(xiàn)盈利,清算企業(yè)所得稅申報中的彌補(bǔ)以前年度虧損需要怎么填寫? 2、剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表中的剩余財產(chǎn)分配,假設(shè)為認(rèn)繳制,股東沒有實際出資,投資額需要填寫嗎? 3、幫忙看下圖中的填寫是否正確?
老師您好,我有兩個問題 ①公司是物流運輸公司,賣掉大貨車后有無票收入,然后我做固定資產(chǎn)清理,申報當(dāng)期增值稅時,我在未開票收入那一欄填入了收入金額,但是,我在想一個問題:就是到季度末申報所得稅時,賬上的收入和申報增值稅時的收入金額就不對等(因為這筆無票收入),這樣正常嗎? ②我在計提季度企業(yè)所得稅時,是不是應(yīng)該以增值稅申報時的收入(也就是包含這筆無票收入)的總計金額這樣去算利潤總額求得的所得稅金額,而不是用做賬軟件的報表中的利潤總額去算所得稅額?請問是這樣嗎?(備注:我解釋一下,因為賣舊貨車,貸方固定資產(chǎn)清理時,產(chǎn)生收入沒有計入”收入“相關(guān)科目,而是計入”固定資產(chǎn)清理“科目,因此導(dǎo)致做賬軟件上面的報表利潤總額和增值稅申報時包含無票收入的收入金額不等。)
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒有確認(rèn)投資收益),現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大,跟領(lǐng)導(dǎo)報的預(yù)算稅款差好幾萬。有什么補(bǔ)救辦法嗎?樸老師之前回復(fù)過:不過,如果存在符合會計準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件,但由于某些原因在2025年1月才實際進(jìn)行賬務(wù)處理,這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢?樸老師在的話回復(fù)一下吧?;蛘哂薪?jīng)驗的老師幫忙回復(fù)一下,有點著急,謝謝了。
(找張雪峰老師的)建筑公司,稅務(wù)出如圖風(fēng)險了,第一原因:1月申報企業(yè)所得稅的時候因為到征期數(shù)據(jù)還沒整理出來,就先申報虧損,后面按24年開票收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本計利潤,繳納所得稅的;第二就是因為工程施工科目導(dǎo)致資產(chǎn)總額超5000萬,我在應(yīng)付和應(yīng)收兩個科目上做了調(diào)整?,F(xiàn)在稅務(wù)要讓寫情況說明,但如果按實際情況寫的話,稅務(wù)好像不接受,你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊
私車公用,車輛費報銷,只需要做一個私車公用的協(xié)議就行了么?
老師麻煩一下現(xiàn)在全部員工需要交保險不交怎么處理
老師,建筑勞務(wù)公司開出的勞務(wù)發(fā)票怎樣做會計分錄?
老師就是我現(xiàn)在有個問題,我知道成本是100元,老板的意思是想毛利率在20%,那我的銷售單價是125元,但是我不曉得20%能不能賺錢,這個只是算的材料的毛利,并沒有加制造費用,銷售費用,管理費用,財務(wù)費用,我這邊1-6月制造費用合計是1225637.09,銷售費用合計是234021.07,管理費用合計是577133.66元,財務(wù)費用合計是111552.42元,我要按照什么公式才能吧這個費用加在這次報價里面去啦?1-6月總的銷售收入是9266506.91元,總成本是7404977.41元,請問老師怎么算?
請問下, 建筑工程項目 實際是勞務(wù)費, 但是給我們開的是工程服務(wù) 是不是要退出去重新給我們開
老師,一般納稅人,如果進(jìn)項100,銷項70,當(dāng)期我可以把100都勾了,留下30,到下個月繼續(xù)抵扣不?分錄怎么寫?
老師,數(shù)電的紙質(zhì)發(fā)票是要對方打印下來給到我們原件嗎,我們邊沒法下載
老師,您好!為何我做的結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤上是一個負(fù)數(shù)80376
老師,請問以無形資產(chǎn)投資子公司需要繳納什么稅
請問,個人代開發(fā)票交稅,怎么算稅費?建筑勞務(wù)