你好,你這個貨物沒有給對方之前,正常做,借生產(chǎn)成本,貸原材料,應(yīng)付職工薪酬等 完工的時候借庫存商品貸生產(chǎn)成本就可以了。
某公司為加工制造業(yè),生產(chǎn)銷售口罩和體溫計。(口罩主要原材料為無紡布,體溫計主要原材料為玻璃及水銀)1.車間為生產(chǎn)口罩領(lǐng)用無紡布500公斤,每公斤50元。為生產(chǎn)體溫計領(lǐng)用玻璃及水銀250公斤,每公斤80元。車間為包裝兩種產(chǎn)品領(lǐng)用包裝材料60公斤每公斤20元。怎么做會計分錄2現(xiàn)金600元支付為制造兩種產(chǎn)品所花的水電費(fèi).怎么做分錄:3:12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)5600元,其中生產(chǎn)車間計提折舊費(fèi)3800元,財務(wù)部門計提折舊費(fèi)1800元。怎么做分錄:4:12月31日,計算本月工資86000元(其中生產(chǎn)口罩工人工資24000元,生產(chǎn)體溫計工人工資36000元,生產(chǎn)車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資18000元。怎么做分錄:5:12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月份制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工人工資比例分配)怎么做分錄:6:結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本,做會計分錄7假設(shè):口罩完工入庫1000件,體溫計完工500件求:兩種產(chǎn)品的單位成本是多少?8銷售口罩1000件,每件80元銷售體溫計500件,每件1600元貨款已收.怎么做分錄(請做一手交錢、一手交貨的兩筆分錄)
某公司為加工制造業(yè),生產(chǎn)銷售口罩和體溫計。(口罩主要原材料為無紡布,體溫計主要原材料為玻璃及水銀)1.車間為生產(chǎn)口罩領(lǐng)用無紡布500公斤,每公斤50元。為生產(chǎn)體溫計領(lǐng)用玻璃及水銀250公斤,每公斤80元。車間為包裝兩種產(chǎn)品領(lǐng)用包裝材料60公斤每公斤20元。怎么做會計分錄2現(xiàn)金600元支付為制造兩種產(chǎn)品所花的水電費(fèi).怎么做分錄:3:12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)5600元,其中生產(chǎn)車間計提折舊費(fèi)3800元,財務(wù)部門計提折舊費(fèi)1800元。怎么做分錄:4:12月31日,計算本月工資86000元(其中生產(chǎn)口罩工人工資24000元,生產(chǎn)體溫計工人工資36000元,生產(chǎn)車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資18000元。怎么做分錄:5:12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月份制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工人工資比例分配)怎么做分錄:6結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本6:結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本7假設(shè):口罩完工入庫1000件,體溫計完工500件求:兩種產(chǎn)品的單位成本是多少?8銷售口罩1000件,每件80元銷售體溫計500件,每件1600元貨款已收.怎么做分錄(請做一手交錢、一手交貨的兩筆分錄)
一、資料:某公司為生產(chǎn)加工企業(yè),從2019年初開始生產(chǎn)加工甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品。2019年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,要求對上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制正確的會計分錄。1、從倉庫領(lǐng)用材料35000元。其中,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料18000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料17000元。2、計提本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資15000元,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資9000,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資6000。3、甲產(chǎn)品200臺全部完工,其生產(chǎn)成本總額為33060元。結(jié)轉(zhuǎn)已完工入庫產(chǎn)品的實際生產(chǎn)成本。4、銷售本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品180臺,開出增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅單價為210元,該公司適用的增值稅稅率為13%,價稅款尚未收到。5、甲產(chǎn)品已發(fā)貨,結(jié)轉(zhuǎn)本期已銷售甲產(chǎn)品180臺的生產(chǎn)成本,共計29754元。6、期末,將本期發(fā)生的損益類賬戶中收入類的結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。7、期末,將本期發(fā)生的損益類賬戶中費(fèi)用類的結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。8、計算本期應(yīng)交所得稅(所得稅稅率25%),并結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶。5、6、7、8的記賬憑證怎么寫呀
6.11日,安裝上述機(jī)器設(shè)備領(lǐng)用價值為7000元的甲材料一批,并通過銀行轉(zhuǎn)賬支付安裝費(fèi)6000元。7.12日,該機(jī)器設(shè)備安裝完工,達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài),并將該設(shè)備投入公司辦公室使用。9.15月,從銀行提取現(xiàn)金20000元備用。10.17日,一批產(chǎn)品完工入庫,其中A產(chǎn)品完工成本230000元,B產(chǎn)品完工成本180000元。11.18日,計提本月職工工資共計900000元,其中生產(chǎn)工人工資600000(A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資350000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資250000元),車間管理人員工資180000元,公司行政部門工作人員工資120000元。12.20日,向超然公司銷售A產(chǎn)品一批,開出的增值稅發(fā)票上注明的價款為520000元,增值稅為67600元,款項尚未收到。13.20日,結(jié)轉(zhuǎn)銷售A產(chǎn)品成本310000元。14.23日,收到超然公司開出的一張面值為587600元的商業(yè)承兌匯票一張,還清所欠貨款。15.24日,公司采購員張元出差,借差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付。16.25日,張元出差歸來報銷差旅費(fèi)3600元,企業(yè)以現(xiàn)金補(bǔ)付款項。求會計分錄怎么寫?速求
計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費(fèi) 借銷售費(fèi)用工會費(fèi)200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 收到總部用于支付工會費(fèi) 借銀行存款200 還是寫250? 貸其他應(yīng)付款總部200 還是寫250? 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費(fèi)錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才對?老師
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
實際等交付給對方之后再去確認(rèn)收入。
從接單,到用材料生產(chǎn),到完工結(jié)轉(zhuǎn)成本,再到入庫, 完整的分錄流程寫下吧
你好,接單不需要做分錄。 生產(chǎn)過程就是上面說的, 借制造費(fèi)用-水電費(fèi)等,貸應(yīng)付賬款等。 借生產(chǎn)成本,貸原材料,應(yīng)付職工薪酬/制造費(fèi)用等 完工的時候借庫存商品-XX產(chǎn)品,貸生產(chǎn)成本就可以了。
發(fā)貨確認(rèn)收入時,同時不是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本?結(jié)轉(zhuǎn)成本貸方寫什么?
你好,這個是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
這種公司的業(yè)務(wù),確認(rèn)收入是不是以發(fā)貨時確認(rèn)?
你好,是的,一般是發(fā)貨的時候確認(rèn)。
好的,謝謝您老師
你好不用客氣的呢