你是內(nèi)賬處理嗎還是?
請問老師,股東分紅時所有股東加起來比例不到百分之百,上個月有互動退出,但未進行重新分配,剩下的2%怎么處理呢
老師,我司有一股東退股,用庫存現(xiàn)金10000和銀行存款15000支付給她股本20000,利息5000。后又來一股東現(xiàn)金入股的,入股金20000,支付上任股東利息5000。這個賬務(wù)處理怎么做,分錄
請問公司股東退出去了 我們老板接收了公司后 有一些前股東項目的工程款回款后,直接打到了那個股東卡上,造成賬面余額不平,這種情況怎么處理?分錄怎么處理?
我們是有限責(zé)任公司,實收資本1000萬,老公司轉(zhuǎn)讓給新股東,新股東占百分之80股份,入股資金是800萬,原股東持股200萬,結(jié)算老公司資產(chǎn)是800萬,退原股東600萬,剩余200萬作為實收資本,請問新股東進來的800萬除了退老股東的600萬,剩余200萬怎么處理
老師好,我們公司有一個股東退股了,然后退股金是10萬元,沒有現(xiàn)金給他,用庫存商品給他,那這樣怎么寫分錄呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
內(nèi)的,老師
借:未分配利潤 貸:庫存商
品
直接通過未分配利潤科目處理是嗎,實收資本科目不用處理對嗎
若有實繳,要先沖減實繳
有繳哦,沖減實繳也是按分配商品的成本金額?
是,沖減實繳也是按分配商品的成本金額
請問分錄怎么做呢
借:實收資本 貸:庫存商品
又沖實收資本,又沖未分配利潤,那不是重復(fù)?還是意思只做其中一種處理呢
先沖實收資本,不夠時再沖未分配利潤
明白了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!