對(duì)于公司取得的加油費(fèi)發(fā)票,若計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 后資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 的借方余額,根據(jù)其流動(dòng)性在資產(chǎn)負(fù)債表中的 “其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或 “其他非流動(dòng)資產(chǎn)” 項(xiàng)目列示。一般情況下,預(yù)計(jì)在一年或一個(gè)正常營業(yè)周期內(nèi)可認(rèn)證抵扣的,計(jì)入 “其他流動(dòng)資產(chǎn)”;超過一年或一個(gè)正常營業(yè)周期才可能認(rèn)證抵扣的,計(jì)入 “其他非流動(dòng)資產(chǎn)”。 如果加油費(fèi)屬于當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用,建議正常入賬并按上述方式列示;若發(fā)票需跨期認(rèn)證且費(fèi)用歸屬期非當(dāng)期,可暫不入賬,但需謹(jǐn)慎操作,以免違反會(huì)計(jì)核算的及時(shí)性原則
你好,老師,請(qǐng)問一下,我每個(gè)月采購材料都收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)稅額我都是先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后月末選擇其中一部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,還有一部分沒有認(rèn)證,這樣就產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的,那這個(gè)最好怎么做,不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
老師您好,我錄入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)原來會(huì)計(jì)賬上是1000元,但是實(shí)際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元,我現(xiàn)在錄入3000就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平衡,請(qǐng)問老師我該如何處理? 我按老師的方法做了一張憑證,然后顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了,借:管理費(fèi)用 -2000,借:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅2000
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我是需要做一筆分錄轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)的借方,那后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么做分錄呢,先轉(zhuǎn)出然后怎么做呢?
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我是否需要做一筆分錄將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn)的借方,等后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)出進(jìn)行抵扣呢?因?yàn)槭亲鍪止べ~所以很疑惑
老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現(xiàn)在在做下半年預(yù)算,涉及到進(jìn)項(xiàng)稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們?nèi)〉脛趧?wù)費(fèi)做賬是,借 勞務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進(jìn)項(xiàng)稅遞減不應(yīng)算在勞務(wù)成本里面吧
為什么老板的兩個(gè)公司,有一個(gè)公司公戶的錢可以隨便轉(zhuǎn)到老板個(gè)人卡里,另一個(gè)公司不能轉(zhuǎn)
請(qǐng)問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險(xiǎn)一金、工會(huì)、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)要計(jì)入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計(jì)入它的成本
餐廳做賬,美團(tuán)服務(wù)費(fèi)6.9,實(shí)際支付1.1,美團(tuán)補(bǔ)貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請(qǐng)問經(jīng)營所得交的錢計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?或者如何記賬?
為什么拋棄動(dòng)產(chǎn)是法律行為,把垃圾扔進(jìn)垃圾桶是事實(shí)行為。
當(dāng)月開出的發(fā)票必須當(dāng)月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來說我們的個(gè)稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬,我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個(gè)數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說明?我們不想調(diào)整,不想補(bǔ)稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會(huì)計(jì),剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒有錄完,沒有結(jié)賬,請(qǐng)問最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
我們是加油費(fèi)用是預(yù)存款項(xiàng),加油用后我們才把發(fā)票開回來,已經(jīng)是跨年了,去年存的加油款,今年因?yàn)椴派蠑?shù)電票,必須得把紙質(zhì)發(fā)票開回來。實(shí)際上這個(gè)錢是已經(jīng)剛消費(fèi)過的
因?yàn)楫a(chǎn)生的增值稅400多,如果用加油的費(fèi)用貸抵我們可以多出700多塊錢可以抵扣的,所以沒敢認(rèn)證的第2張加油費(fèi)發(fā)票
有專票就可以抵扣
老師是都是專票,但是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)會(huì)有余留抵擔(dān)心有風(fēng)險(xiǎn),
這個(gè)是沒事的,這個(gè)只要有進(jìn)項(xiàng)一般就可以抵扣