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老師,我們公司是食品生產(chǎn)公司,物流在運(yùn)送我們購買的紙箱時(shí)有一點(diǎn)損壞,物流方賠償了90元,該怎么做會計(jì)分錄?

2025-05-19 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-19 09:29

您好,你們的紙箱計(jì)入成本了嗎

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快賬用戶8306 追問 2025-05-19 09:33

是的,先進(jìn)原材料,再車間領(lǐng)用進(jìn)入生產(chǎn)成本

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齊紅老師 解答 2025-05-19 09:36

那沖減成成本 借:其他應(yīng)收款? ? 90元 ? ? 貸:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用? ? 90元 收到賠償款? ? 借:銀行存款? ?90元 ? ? ?貸:其他應(yīng)收款? ? 90元

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您好,你們的紙箱計(jì)入成本了嗎
2025-05-19
你好,你這個(gè)可以相當(dāng)于把這個(gè)貨物單200塊錢賣給了物流公司。
2023-07-04
收到物流公司賠償款時(shí) 借:銀行存款 5000 貸:其他應(yīng)收款 - 物流公司賠償款 5000 這里是因?yàn)槲锪鞴緭p壞貨物需要賠償,在收到賠償款前,理論上已經(jīng)確認(rèn)了這筆其他應(yīng)收款。 開具賠償金發(fā)票給物流公司時(shí) 借:其他應(yīng)收款 - 物流公司賠償款 5000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4424.78(5000÷1.13,假設(shè)增值稅稅率為 13%) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)575.22(4424.78×13%) 開具發(fā)票確認(rèn)收入,同時(shí)計(jì)算出增值稅銷項(xiàng)稅額。賠償金在這種情況下一般作為其他業(yè)務(wù)收入處理。
2024-12-06
在這種情況下,物流公司給予的賠償款應(yīng)該做賬務(wù)處理如下: 1.當(dāng)物流公司支付賠償款時(shí),首先應(yīng)該做商品的沖銷處理。借記“庫存商品”、“其他應(yīng)收款——物流賠款”,同時(shí)貸記“應(yīng)付賬款——物流運(yùn)輸款項(xiàng)”。 2.當(dāng)收到物流公司的賠款時(shí),借記“銀行存款”,貸記“其他應(yīng)收款——物流賠款”。 這樣處理可以確保賠償款在賬務(wù)上正確反映,同時(shí)保留了商品的沖銷記錄和收到的賠款記錄,有助于日后的查證和核對。
2023-11-14
產(chǎn)品損壞 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存商品 賠償 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2020-08-21
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