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老師您好!你剛才說個稅沒有申報錯,只是記賬憑證時間做錯了,是這個意思嗎,其實記賬憑證實際計提工資就是9月工資,在10月計提的,10月發(fā)放的,我看了前面的賬,就是這樣處理的,

2025-05-16 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-16 14:59

你好,是的。就是這個意思。

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快賬用戶3334 追問 2025-05-16 15:02

那這樣就是前面少計提了一個月工資,9月工資應(yīng)該在9月會計憑證里面做計提,10月發(fā)放,不應(yīng)該在10月做9月工資計提,10月工資又不做計提,那像這樣應(yīng)該怎么處理才好,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-16 15:03

你好,你如果想做正規(guī)的,你就在每個月月底的時候當(dāng)月計提就好了。

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快賬用戶3334 追問 2025-05-16 15:26

我剛才問了前面的會計,她是承認(rèn)說少提了一個月工資,然后又說以前沒有正式生產(chǎn),所以才這樣處理,我說沒有正式生產(chǎn)也不能這樣處理,不管怎樣,是9月工資,就應(yīng)該放在9月賬務(wù)處理,不是找借口

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齊紅老師 解答 2025-05-16 15:28

你好,是的。他是找借口

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快賬用戶3334 追問 2025-05-16 16:10

老師您好!那這個工資是從今年1月開始調(diào)嗎,如果從今年1月開始調(diào),就要改3月報表,但是3月報表已經(jīng)報了,還是從4月會計憑證里面調(diào),謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-16 16:12

你好,是的,你可以在4月份的里面調(diào)。

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你好,是的。就是這個意思。
2025-05-16
對的,是的,是這么做的。
2024-03-13
您好,這樣的話,你可以在11月發(fā)放,計提發(fā)放都在11月就可以的
2023-11-13
您好 如果跨年后才能發(fā)放的話 可以先按照計提的申報 沒有發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款 如果當(dāng)年能發(fā)放的話 那計提的月份零申報 實際發(fā)放后的次月申報
2021-01-07
法人和你的 沒有工資法人的0申報
2019-08-10
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