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樸老師,業(yè)務招待費發(fā)生額的60%和營業(yè)收入5‰限額扣除,選其低,但這些業(yè)務費里又有沒有開具發(fā)票的,請問業(yè)務招待費支付其 賬載金額:我是填實際發(fā)生額,還是只填有發(fā)票的那部分發(fā)生額? 稅收金額是系統(tǒng)自帶出來的。

2025-05-16 12:06
答疑老師

齊紅老師

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2025-05-16 12:07

同學,你好 賬載金額,是你賬上做了業(yè)務招待費,做了多少就填多少

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快賬用戶4635 追問 2025-05-16 15:17

那招待費沒有發(fā)票部分,和除了招待費入了期間費用的也有發(fā)票的成本費用,填列在哪呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 15:18

同學,你好 沒有發(fā)票的,填在扣除類,其他一欄

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快賬用戶4635 追問 2025-05-16 17:47

那就是: 業(yè)務招待、期間費用的其他都是按賬載金額填列,然后全部成本、費用不分類別,沒有發(fā)票的,填在扣除類—其他欄是吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 18:37

同學,你好 嗯嗯,是的

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相關問題討論
同學,你好 賬載金額,是你賬上做了業(yè)務招待費,做了多少就填多少
2025-05-16
你好,沒有收入,那發(fā)生的業(yè)務招待費,就需要全額調增處理的
2023-04-27
對,按照1萬元的部分計算調整的金額
2021-05-13
你好,賬載金額填寫1萬,稅收金額填寫6000。然后剩余不允許抵扣的這1萬,在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額1萬。
2023-05-18
你好,同學 納稅調增=9980.3-5988.18
2024-04-25
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