你好,可以是0的了。只要你核定了這個稅率
六月份公司給客戶先開了發(fā)票,七月份貨款才到賬,六月做了這兩筆憑證,那么七月收到貨款的憑證要怎么做,下面是六月做的 應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 某某公司 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 國地稅減免 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 貸 營業(yè)外收入 稅費減免
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益—補貼收入
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票是免稅的 ,請問有收入的賬務(wù)是怎么做的 ,借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣子就可以了么,還是要借應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入?
老師,小規(guī)模開銷售發(fā)票,做賬是,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,然后這個不超過30萬的部分不是免增值稅嗎, 我是吧貸方的應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益中嗎
把之前開的所有的發(fā)票都紅沖完之后,先做沖回憑證,借:-應(yīng)該賬款,貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入,然后再做一個正數(shù)的憑證,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:增值稅--銷項稅,對嗎?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價還是不含稅價
答案是不是少了一個答案是不是少了一個
如果有個公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
發(fā)票上寫的是免稅也可以在金蝶里稅率選0嗎
你好,是的,就是這樣;
好的謝謝
你好,不用客氣的了。
還有一個問題一家公司銷售給客戶多比業(yè)務(wù),要是坐在一起,借應(yīng)收賬款5行貸主營業(yè)務(wù)收入5行 銷項稅合計這樣算多借多貸嗎
正確的怎樣寫謝謝
你好,其實實操中多借多貸是很正常的。并不是錯誤了。