你好,你可以直接用應(yīng)收去沖減也行。
老師,我們的客戶找我們借錢,每個(gè)月都有借款,已經(jīng)有應(yīng)收賬款-客戶A了,我現(xiàn)在是再建個(gè)其他應(yīng)收-客戶A,還是就掛在應(yīng)收賬款下面呢,
樸老師好,問一下,我們有一個(gè)客戶他要取消訂單,但是我們有配件的材料都已經(jīng)采購好了,客戶會賠付我們材料的費(fèi)用,那這批材料款客戶匯進(jìn)來了,我應(yīng)該怎么做賬的?
老師我想問一下,有個(gè)客戶跟我們有收付款往來,假設(shè)他們應(yīng)付我們1000,我們應(yīng)付他們500,現(xiàn)在我們已經(jīng)開了1000發(fā)票給他們,他們開了500發(fā)票給我們,但是他們付款的時(shí)候只付了500差額,我們也不付給他500元,請問我改如何做賬
客戶發(fā)了一個(gè)往來對賬函,要我們給他們蓋章回傳。我們和客戶是去年有業(yè)務(wù)的,當(dāng)時(shí)已經(jīng)開票給他們,款也收齊了,現(xiàn)在客戶要我們對賬,上面應(yīng)付金額是0,為什么還要對賬?有這個(gè)必要嗎?
老師,我想問下,有個(gè)客戶,之前我們付了采購款給他,后面她退給我們了,還給我們開了采購發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)客戶把債權(quán)債務(wù)都給了另一個(gè)客戶,另一個(gè)客戶需要我們給他們開發(fā)票?這樣操作可以嗎?
老師就是2021年購買設(shè)備沒有發(fā)票的,但是也沒有用白條入賬,也沒有記賬,現(xiàn)在可以用白條補(bǔ)記賬嗎?
老師麻煩問一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個(gè)月個(gè)稅我還得給他申報(bào)對吧
我0申報(bào)了顯示審核未通過怎么辦
這里為什么還要算一個(gè)(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)求講解謝謝
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會關(guān)賬?
銷售時(shí)有贈送,贈送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
老師。就這樣把應(yīng)收做在貸方就可以是嗎?
你好,是的額,這樣就可以了。
老師,好像錯(cuò)了,應(yīng)收在借方是應(yīng)收,在貸方是應(yīng)付,那這里已經(jīng)在貸方了,應(yīng)該不用紅字了吧?
你好,你不用紅字,只在借貸方顯示就行。