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老師,我們有個(gè)客戶,現(xiàn)在我們也跟他們采購貨物了,那還要建一個(gè)應(yīng)付嗎?已經(jīng)有應(yīng)收了

2025-05-16 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 11:28

你好,你可以直接用應(yīng)收去沖減也行。

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快賬用戶6051 追問 2025-05-16 11:32

老師。就這樣把應(yīng)收做在貸方就可以是嗎?

老師。就這樣把應(yīng)收做在貸方就可以是嗎?
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齊紅老師 解答 2025-05-16 11:35

你好,是的額,這樣就可以了。

頭像
快賬用戶6051 追問 2025-05-16 11:36

老師,好像錯(cuò)了,應(yīng)收在借方是應(yīng)收,在貸方是應(yīng)付,那這里已經(jīng)在貸方了,應(yīng)該不用紅字了吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 11:37

你好,你不用紅字,只在借貸方顯示就行。

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你好,你可以直接用應(yīng)收去沖減也行。
2025-05-16
你好,可以做無票收入的。
2025-03-29
你好,對方為什么不提供發(fā)票?這樣你們外帳很難做!
2022-05-09
你好 正常記收入和成本 后面是往來對沖這樣?
2023-11-22
是再建個(gè)其他應(yīng)收-客戶A,便于核算借款的金額,以便后期算利息
2023-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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