借其他業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款, 借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
老師你好,我們租了場地給其它公司,電費(fèi)都是我們交的,現(xiàn)在這家公司用的電。我們開了電費(fèi)發(fā)票給他們了,開發(fā)票給他們的時(shí)候,分錄 借:應(yīng)收帳款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 貸:增值稅-銷項(xiàng)稅 。我們做費(fèi)用的時(shí)候 , 借:制造費(fèi)用--水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--代收電費(fèi)(金額為實(shí)際我司用電費(fèi)用) 。等 我們拿到供電所的電費(fèi)發(fā)票的時(shí)候怎么做分錄
老師,我們公司租用另外一個(gè)企業(yè)房子辦公,但水電費(fèi)供電局都開給這個(gè)租賃企業(yè),我們的水電費(fèi)每個(gè)月一萬多都沒有發(fā)票,這種情況下我們該如何處理
老師您好 我們是物業(yè)公司,然后我們是代收代付的水電費(fèi),然后就是水電局會(huì)開發(fā)票給我們,我們給入進(jìn)了成本,有些客戶 只是打款給我們水電費(fèi),我們并沒有給他開發(fā)票,那這個(gè)打款進(jìn)來的錢 我應(yīng)該計(jì)入什么呢?它算收入嗎?我要如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,公司把租用的部分辦公室區(qū)域轉(zhuǎn)租給另一家公司(乙公司),轉(zhuǎn)租合同簽訂的內(nèi)容是租金、水電費(fèi)由我們公司先墊付,然后其在支付給我們公司.但同時(shí)對方又要求我們給予相應(yīng)的發(fā)票,這個(gè)我們?nèi)绾谓o他們開發(fā)票?像電費(fèi)戶主是我們公司,電網(wǎng)只給我們公司開發(fā)票,假如六月份電費(fèi)是8000元,電網(wǎng)就開8000元發(fā)票給我們,那乙公司的電費(fèi)是3000元的話,要求我們提供發(fā)票,怎么給?
單位與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,該自然人在公司從事推廣活動(dòng),開什么勞務(wù)發(fā)票給公司結(jié)算工資
看做賬的銀行存款明細(xì)賬是不是就能知道1-7月的總收支情況?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策是啥?
已從其他醫(yī)院退休人員,后又聘請到我醫(yī)院上班,他們的的工資、保險(xiǎn)、福利匯算清繳前要納稅調(diào)增嗎?
老師,請問更改公司法人,線上可以操作嗎?需要準(zhǔn)備什么資料?
老師,您好,請問公司分紅給股東,股東是公司,需要交分紅稅嗎?
老師,請問怎么設(shè)置每個(gè)人公積金繳存比例不一樣啊
內(nèi)賬怎么做賬。內(nèi)賬需要期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好,建筑業(yè)分公司會(huì)涉及股息分紅個(gè)稅的問題嗎?
請問老師,從農(nóng)戶手中收購魚蝦,不經(jīng)過加工直接出售,會(huì)計(jì)核算分錄給發(fā)一下,謝謝
我們都是生產(chǎn)企業(yè),然后我們是共用一個(gè)電表,不是應(yīng)該做生產(chǎn)成本-動(dòng)力嗎
你自己使用的那一部分做制造費(fèi)用,然后你轉(zhuǎn)售的這一部分屬于其他業(yè)務(wù)成本。
可以做到主營業(yè)務(wù)成本里面嗎
你做主營業(yè)務(wù)收入電費(fèi)就可以做 收入和成本對應(yīng)
也就是說如果做主營業(yè)務(wù)收入,對應(yīng)就做主營業(yè)務(wù)成本,對吧
對的是的,是這個(gè)意思