您好,1需要交 2不需要 3計(jì)入廣告費(fèi)才合適。

老師你好,廣告服務(wù)的公司,進(jìn)項(xiàng)票收到的是廣告服務(wù),銷項(xiàng)開(kāi)出去的是信息服務(wù)費(fèi),我們開(kāi)出去的信息服務(wù)費(fèi)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)可不可以作為廣告服務(wù)的收入減去上游給我們開(kāi)的廣告發(fā)布費(fèi)的差作為文化事業(yè)稅的算稅標(biāo)準(zhǔn),比如7月份我開(kāi)的是5萬(wàn)信息服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我取得的是廣告發(fā)布費(fèi)3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)和信息服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),文化事業(yè)建設(shè)稅=5-3-1=1×3%=0.03對(duì)嗎?就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的開(kāi)票項(xiàng)目不一致,業(yè)務(wù)內(nèi)容是相同的都是廣告服務(wù)方面的,就可以進(jìn)行文化事業(yè)建設(shè)稅的收入支出抵減嘛?
甲公司為居民企業(yè),主要從事醫(yī)藥制造和銷售業(yè)務(wù)。2019年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)銷售藥品收入2000萬(wàn)元,提供專利使用權(quán)收入1000萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入30萬(wàn)元報(bào)廢生產(chǎn)線殘值收入60萬(wàn)元。(2)11月購(gòu)進(jìn)并于當(dāng)月投入使用不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬(wàn)元,支付其運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額12萬(wàn)元。該生產(chǎn)設(shè)備折舊年限10年,預(yù)計(jì)凈殘值率5%。甲公司采用直線法計(jì)提折舊。(3)按照規(guī)定繳納增值稅135萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加13.5萬(wàn)元、房產(chǎn)稅28萬(wàn)元、印花稅1.6萬(wàn)元。(4)符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出850萬(wàn)元。已知:上年度未在稅前扣除的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出60萬(wàn)元;醫(yī)藥制造企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入30%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。計(jì)算應(yīng)納說(shuō)所得額
三、甲公司為居民企業(yè),主要從事醫(yī)藥制造和銷售業(yè)務(wù)。2019年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)銷售藥品收入2000萬(wàn)元,提供專利使用權(quán)收入1000萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入30萬(wàn)元,報(bào)廢生產(chǎn)線殘值收入60萬(wàn)元。(2)11月購(gòu)進(jìn)并于當(dāng)月投入使用不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬(wàn)元,支付其運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額1.2萬(wàn)元。該生產(chǎn)設(shè)備折舊年限10年,預(yù)計(jì)凈殘值率5%。甲公司采用直線法計(jì)提折舊。(3)按照規(guī)定繳納增值稅135萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加13.5萬(wàn)元、房產(chǎn)稅28萬(wàn)元、印花稅1.6萬(wàn)元。(4)符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出850萬(wàn)元。已知:上年度未在稅前扣除的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出60萬(wàn)元;醫(yī)藥制造企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入30%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,回答下列小題在計(jì)算甲公司2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出是多少?請(qǐng)寫出計(jì)算過(guò)程
您好,老師,我們公司開(kāi)了張廣告服務(wù)*廣告制作費(fèi),是需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的嗎?廣告制作費(fèi)不屬于廣告發(fā)布,但是我開(kāi)的是廣告服務(wù)發(fā)票,需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?銷售額是6890,轉(zhuǎn)給別的廣告公司是6890,是不需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的,我需要做計(jì)提賬務(wù)處理嗎?
您好,老師,開(kāi)了廣告服務(wù)*廣告制作費(fèi)發(fā)票,我們公司去給學(xué)校拍攝那些,再將這些提交給另外一家廣告公司去發(fā)布,銷售額是6890,轉(zhuǎn)給別的廣告公司去發(fā)布6890,我需要做計(jì)提文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)分錄嗎?
所得稅除以0.05得出的數(shù),再減去利潤(rùn)總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
初級(jí)會(huì)計(jì)證書每年啥時(shí)候報(bào)名
我們公司要以投資款打入別的公司這個(gè)要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會(huì)有分紅呢?
老師好,25年1月補(bǔ)提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問(wèn)一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤點(diǎn)表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開(kāi)具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因?yàn)殚_(kāi)具的發(fā)票和月底的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開(kāi)發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開(kāi)的發(fā)票用紅沖重新開(kāi)具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計(jì)入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬(wàn)普票已入賬,公司8月份申請(qǐng)成為一般納稅人,可以把這個(gè)30多萬(wàn)的發(fā)票重開(kāi)為專票嗎,對(duì)方同意給開(kāi)專票
老師你好,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開(kāi)了稅率是1個(gè)點(diǎn)的專票,我們能用嗎
如果購(gòu)買對(duì)講機(jī),刮大白,貼壁紙,用于公司裝修,記哪里


1. 是有額度月2萬(wàn),季度6萬(wàn)這一說(shuō)嗎?如果月超過(guò),季度不超過(guò),此時(shí)是否需要交稅呢?交多少個(gè)點(diǎn)? 3.如果我司是銷售方,開(kāi)出的廣宣費(fèi)需要單獨(dú)交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
你好。1是有的。這種就看你是稅務(wù)局核定的季度申報(bào)還是月度申報(bào)。 3你如果是給人家做廣告就需要交。
1. 是小規(guī)模納稅人按季報(bào)
你好,如果按季度的話,只看季度累計(jì),不看當(dāng)月。
老師,除了開(kāi)廣告費(fèi)的發(fā)票需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)外,還有什么是需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的呢?
你好,這個(gè)是廣告和娛樂(lè)收入