你好這個沒關(guān)系的可以解釋
老師好,我想請問一下,如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動賬,只是申報表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財務(wù)報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)吧
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳之后,上年開出去的發(fā)票金額有變化,需要重新開具,這個收入是不是就記入今年了?紅沖的發(fā)票沖上年嗎?這個會計分錄要怎么處理呢?會不會影響財務(wù)報表的數(shù)據(jù)呢?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應(yīng)該怎么辦?
1.分公司選擇獨(dú)立核算自主申報,企業(yè)所得稅稅率:25% 2.增值稅匯總申報和企業(yè)所得稅匯總申報這兩個稅種是分開申請備案的,可以只選其一備案。 3.增值稅匯總申報:如果總、分公司合計收入超過五百萬,變成一般納稅人 4.企業(yè)所得稅匯總申報:總、分公司合計收入超過五百萬,也不會變成一般納稅人,總公司符合小微企業(yè)政策即可享受小微企業(yè)所得稅稅率 (a.年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元b.從業(yè)人數(shù)不超過300人c.資產(chǎn)總額不超過5000萬元d.非限制和禁止行業(yè)e.查賬征收或核定征收均可享受優(yōu)惠。)(2023年1月1日至2024年12月31日:300萬以內(nèi)都是5%企業(yè)所得稅稅率) 這是對的嗎?(深圳稅務(wù))
老師,去年有一個稅收滯納金55入賬到城建稅里面了,計提是營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增這部分金額,賬務(wù)還要處理嗎?就是賬面上23年稅收滯納金少了55,城建稅多了55,不想改報表了老師,匯算清繳也做了,按照四季度報表申報的,就是現(xiàn)在怎么做個分錄調(diào)整呢
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
好的 看很多數(shù)據(jù)都是黃色嘆號提示呢 怕稅務(wù)異常
你好,如果是這個原因引起的是沒關(guān)系的,它只是提示性的作用。
好的 像個人墊付貨款掛到其他應(yīng)付款的 就是借庫存商品的 貸其他應(yīng)付款的 這種沒收到發(fā)票如何調(diào)增呢因?yàn)橛幸恍┢渌麘?yīng)付款沒有報銷 就是掛著沒有實(shí)付呢 ?如果看其他應(yīng)付款的科目余額就不對了 借貸方差額不是要調(diào)整的金額呢 ?比如有工資掛其他應(yīng)付款的 但是25年付出去了 ?這個賬載和稅收的金額怎么填呢
你好,這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除的其他里面的。
老師 知道在其他哈 但是這個賬載金額和稅收金額不知道咋填了 ?因?yàn)椴铑~挺大的 其他應(yīng)付款的 但是我不用調(diào)那么多呢 ?里面有掛賬的 是合理的 收到票的不用調(diào)呢
你好,是的收到票的是不用調(diào)
那我不是看的其他應(yīng)付款借貸方余額哈 ? 有一筆10000沒收到票 那么我賬載填1萬 稅收填0這樣調(diào)嗎 ?
你好對,就是這樣子。
老師 您看看是不是這樣調(diào) 不然按借貸方寫差額不是要調(diào)整的呢 我是單列那一項(xiàng)出來 就是上面說的10000和0 ?還是賬載就寫貸方金額 稅收把那筆10000沒收到票的減出來呢
你好,你賬上是正常做,只是會算清繳的時候調(diào)增