借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入
老師公司舊車賣了2200,開了普通發(fā)票給別人,現(xiàn)在怎么做分錄
老師,如果我們給別人開了發(fā)票,別人沒給我們錢,會計分錄怎么做?如果我們收到了對方開的發(fā)票,我們沒付錢,會計分錄怎么做?
老師,如果我們給別人開了發(fā)票,別人沒給我們錢,會計分錄怎么做?如果我們收到了對方開的發(fā)票,我們沒付錢,會計分錄怎么做?
你好老師,公司車賣了5000元,錢沒轉(zhuǎn)公戶,給了老板個人,會計分錄怎么做?
公司去年買的車,今年賠本賣給個人了,賣了1萬,也開了票,這個怎么做會計分錄?
收到關(guān)聯(lián)公司的錯匯款,入什么科目比較合適,該款項是銷售商品的貨款,對方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯了,當(dāng)月需退回重打的,過應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
五險一金扣費和工資問題
開具13個點的貨物發(fā)票也要備注項目地址和項目名稱嗎?
小規(guī)模納稅人,公司外購月餅發(fā)放員工福利的分錄如下,是否正確?購入不入庫存商品,直接附發(fā)票做借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬薪酬-福利費 貸:銀行存款
電商企業(yè)現(xiàn)在平臺推送給稅局的數(shù)據(jù)是以結(jié)算時間推送的,企業(yè)是一直按發(fā)貨時間確認(rèn)收入的,那我入賬和申報增值稅,財報都是按發(fā)貨時間點來,最后跟平臺推送的數(shù)據(jù)不一致怎么辦?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
10月最后報稅日是什么時候
麻煩圖片這個老師說下謝謝
什么時候要申報營業(yè)賬薄印花稅呢?不太懂
老師您好 請問我九月把10月份工資提前發(fā)了 那是直接入九月份賬里嗎?正常入賬就行嗎?
不開票給對方也要交增值稅嗎?
對的,也是需要繳納增值稅的
申報增值稅怎么填
按照未開票收入申報就成了
如果虧本賣是不是就不用交增值稅
虧本的改交增值稅也得繳納