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老師,我們是一般納稅人的公司,6年以前買來一輛28萬的汽車,進項稅已經(jīng)正常抵扣,我想問一下我現(xiàn)在賣這輛車的話,我需要交增值稅嗎,稅率是13%還是多少

2025-05-14 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-14 15:41

你好,是的,抵扣過按13%來算。

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快賬用戶1007 追問 2025-05-14 15:45

我已經(jīng)提夠折舊了,我以多少錢作為13%的計稅依據(jù)

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齊紅老師 解答 2025-05-14 15:46

你好。這個你按照市場價去嗯去二手車市場看一下值多少錢。

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快賬用戶1007 追問 2025-05-14 15:54

跟,這個車提沒提完折舊,這個車剩下的殘值有多少,有關(guān)系嗎老師

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快賬用戶1007 追問 2025-05-14 15:54

就是開這個二手車發(fā)票的時候

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齊紅老師 解答 2025-05-14 15:56

這個沒有什么關(guān)系

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快賬用戶1007 追問 2025-05-14 16:02

老師要是買的時候,沒抵扣

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快賬用戶1007 追問 2025-05-14 16:02

增值稅是多少

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齊紅老師 解答 2025-05-14 16:04

如果沒有抵扣的話是按照百分之三的

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您好,賣車的時候增值稅稅率13%
2023-09-16
你好,如果是零九年之后買來的,你們單位是一般計稅的,稅率是13%。
2022-04-22
您好,開這輛車的發(fā)票是13%.這是貨物哦
2024-07-05
認證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機動車專用發(fā)票,需要先對這張發(fā)票進行認證。在認證平臺上,將整張發(fā)票進行認證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認證后的發(fā)票信息會包含可抵扣的進項稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。 填寫增值稅申報表 進項稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報表附表二(本期進項稅額明細)中,先將整張發(fā)票認證通過的進項稅額填寫在?“認證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應(yīng)的進項稅額,需要在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進行轉(zhuǎn)出處理。計算未銷售車輛對應(yīng)的進項稅額可以通過發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進行劃分。例如,假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車平均分攤稅額,每輛車對應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉(zhuǎn)出的進項稅額為?40000?元,在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項目用”(這里假設(shè)未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進項稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。 正常申報已銷售車輛部分的進項稅額: 已銷售的?1?輛車對應(yīng)的進項稅額?10000?元,按照正常的進項稅額申報流程,在計算應(yīng)納稅額時可以進行抵扣。這部分進項稅額會參與到增值稅一般納稅人申報表主表的?“進項稅額”?欄目的計算中,從而減少當期應(yīng)納稅額。
2024-12-05
你好,你的銷售價格是多少的?是20萬嗎?如果是的話,13% 20萬/1.13 是銷售額
2022-08-08
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