你好,這個(gè)你需要正常做增值稅附加稅,消費(fèi)稅,所得稅。

老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔(dān)保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個(gè)我怎么做會(huì)計(jì)分錄 2.我們購(gòu)買了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個(gè)我怎么做分錄,使用時(shí)候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個(gè)收入其實(shí)是歸合作社的,但是收入還是會(huì)打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費(fèi)后,剩下的款會(huì)轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個(gè)我要怎么做分錄。
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,就是那個(gè)我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個(gè)酒,這個(gè)酒是我們市場(chǎng)從一個(gè)酒廠進(jìn)的,這個(gè)沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進(jìn)項(xiàng),我也可以開銷項(xiàng),但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個(gè)酒就怎么說呢,就是不是這個(gè)完全是這個(gè)酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個(gè)這個(gè)酒的那個(gè)液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個(gè)酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對(duì)外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)的話,是不是這個(gè)不太合規(guī)?
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年1月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日向農(nóng)戶購(gòu)進(jìn)免稅糧食,開具的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元;(2)10日外購(gòu)一批包裝材料,取得的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元;(3)26日銷售糧食白酒5噸,不含增值稅的銷售價(jià)格為60元/斤。己知:糧食白酒適用的增值稅稅率為13%;糧食白酒適用的消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;免稅糧食增值稅的:扣除率為9%;1噸=2000斤。請(qǐng)分別計(jì)算該公司應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。怎么計(jì)算老師?(?????)?..°?
這道題怎么做,老師 2.甲酒廠生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2020年1月向一煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發(fā)票,取得含稅收入226萬元,成本120萬元,隨同白酒出售單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝桶80只,每只含稅售價(jià)33.9元,成本價(jià)26元;同月向煙酒專賣店銷售紅酒10噸,開具普通發(fā) 票,取得含稅收入90.4萬元,成本60萬元,隨同紅酒出售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝桶40只,每 只成本價(jià)16元。 要求:計(jì)算甲白酒生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅及消費(fèi)稅并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。(注:糧食白酒消費(fèi)稅計(jì)征方法采用的是復(fù)合計(jì)征,每斤0.5元的從量稅,20%的從價(jià)稅,紅酒消費(fèi)稅計(jì)征方法采用的是從價(jià)計(jì)征,稅率是10%)
我們是農(nóng)牧公司,自己有種植鮮食葡萄和釀酒葡萄,今年可以售賣了,請(qǐng)教下,如果自己賣出去,譬如賣給有些公司他們過節(jié)送客戶,或者賣給酒廠,對(duì)方需要開票,我們得繳納哪些稅?報(bào)稅程序怎樣走? 農(nóng)業(yè)公司的免稅政策是怎樣的?謝謝!
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


增值稅不交是吧?消費(fèi)稅怎么交呢?沒怎么接觸過消費(fèi)稅老師
你好,增值稅也要的。除非你小微企業(yè)沒有達(dá)到起征點(diǎn)
消費(fèi)稅怎么計(jì)算老師
你好,白酒應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率20%+銷售數(shù)量×定額稅率(5毛一斤