第一個做招待費,因為這個是你當(dāng)?shù)?,你做不了差旅費,他不是出差。 第二個招待費。 第三個送貨的你單位承擔(dān)的銷售費用里面,但是匯算清繳需要納稅調(diào)增,因為沒有租賃發(fā)票, 第四需要簽訂租賃合同,對方給你開租賃發(fā)票,上下班福利費,跑業(yè)務(wù)的差旅費。

老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬???
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費是不是計入到財務(wù)費用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔(dān)保機構(gòu)做了一個擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報銷的差費基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財務(wù)報表和財務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個季度填上正確的就可以了
老師,我單位一輛汽車已購入一年,原值30萬,今年由于被泡水,15萬賣給拍賣行,保險公司理賠了5萬,二手車市場開了1萬的我公司銷售名稱的發(fā)票,這個應(yīng)該如何賬務(wù)處理
業(yè)主個人繳納物業(yè)費,要開公司抬頭的發(fā)票,這可怎么辦
請問:中粗砂和碎石開票的一級編碼是什么?單位用立方米會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
我因為算錯收到小額退稅款,怎么做帳昵?
上下班的油費不能走辦公費給報銷了?
不可以,做福利費的
那走差旅費呢,應(yīng)該可以吧
他每天都有差旅費了 不可以 你取得一張加油費的發(fā)票,就能做差旅費。他得合理呀,餐費,住宿這些
我們跑業(yè)務(wù)都是周邊的,當(dāng)天就回了,極少數(shù)會在外面住宿
跨市了嗎?沒有跨市的做辦公費 ?他不是上下班的呀
那你這么說的話,你坐進去也可以啊,反正也不知道是不是上下班了
老師,送貨車更換的零件,是不是也計入銷售費用?車間夠買了一個地磅稱355元,記入什么科目合適?買了兩個送貨推鋼瓶用的手推車,鐵的,兩個六百塊錢,記入什么科目?
是的 制造費用易耗品 制造費用運輸工具
在當(dāng)月都再一次性結(jié)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本嗎?
是的對的是的對的。