縣里撥付固定資產(chǎn),賬務(wù)處理如下: 確定入賬價值 按縣里提供的固定資產(chǎn)賬面價值(原值減去已計提折舊 )入賬。若無法獲取準確賬面價值,可經(jīng)評估確定。 會計分錄 借:固定資產(chǎn)(按入賬價值) 累計折舊(縣里已計提折舊額 ) 貸:營業(yè)外收入(無償撥付,相當于獲得利得 ) 若屬于有償撥付,支付款項時: 借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款等 后續(xù)按企業(yè)折舊政策計提折舊,根據(jù)固定資產(chǎn)用途,借:制造費用 / 管理費用等,貸:累計折舊
我們單位是國企有一項在建工程,價格定了后已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在款付了一部分。 所有的款都是財政給撥款
老師,我們是財政撥款企業(yè),購入購買固定資產(chǎn): 借,其他應(yīng)付款 貸,營業(yè)外收入 借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入 現(xiàn)在19年的計提折舊分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們19年買了一項固定資產(chǎn),一直都是分期支付,但是這項固定資產(chǎn)19年已使用,發(fā)票是2020年8月開具,該項固定資產(chǎn)一直未入賬,也未計提折舊,現(xiàn)在入賬的話,19年的折舊怎么計提呢,分錄怎么寫呢
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請問固定資產(chǎn)啥時候入賬開始計提折舊?需要暫估入庫再計提折舊還是直接計提折舊等8月發(fā)票開回來的時候做固定資產(chǎn)
老師,公司購買房產(chǎn),分期付款的,現(xiàn)在開了部分發(fā)票給我們,我們?nèi)胭~是做固定資產(chǎn)嗎?還是等產(chǎn)證下來再做固定資產(chǎn),提折舊
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,那這個營業(yè)外收入需要繳納稅款嗎
調(diào)增繳納所得稅的
也就是年度匯算清繳時調(diào)增繳納企業(yè)所得稅
同學(xué)你好 對的 是這樣