你好,你需要怎么調(diào)整?具體的是什么業(yè)務(wù)調(diào)整?
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯(cuò)了一個(gè)折舊率,然后累計(jì)折舊就錯(cuò)了。后面自動(dòng)生成憑證的時(shí)候,金額也是那個(gè)錯(cuò)的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時(shí)候就進(jìn)不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個(gè)固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊錯(cuò)了,但是憑證上改對(duì)了的話會(huì)影響利潤(rùn)表嗎?
因?yàn)楣疽郧皼]用系統(tǒng)做固定資產(chǎn),現(xiàn)在上系統(tǒng)了,我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片,點(diǎn)資產(chǎn)工具欄對(duì)賬,固定資產(chǎn)管理清單和會(huì)計(jì)科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎,如果做了賬就不平了,資產(chǎn)清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫,因?yàn)槭前凑沼?jì)提折舊后的凈值填寫的(原值),計(jì)提折舊沒填寫,是按照計(jì)提折舊時(shí)間填寫入賬日期,還是按照當(dāng)初購(gòu)買得日期填寫入賬日期
金蝶固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)計(jì)提了2個(gè)月折舊,后來發(fā)現(xiàn)折舊年限錯(cuò)誤,做了卡片變動(dòng),變動(dòng)的卡片要生成憑證嗎?怎么生成憑證?固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-憑證管理下找不到變動(dòng)的卡片無法生產(chǎn)憑證怎么辦?
固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí),進(jìn)快賬系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理,點(diǎn)擊處置,點(diǎn)擊報(bào)廢,然后點(diǎn)擊固定資產(chǎn)變更記錄,點(diǎn)擊生成憑證,結(jié)果生成的憑證貸方:固定資產(chǎn)的科目編碼是另一個(gè),不是我想要報(bào)廢的固定資產(chǎn),但金額是對(duì)的,這種情況怎么處理
多選題 23. 金蝶K3軟件科目期初數(shù)據(jù)錄入中的固定資產(chǎn)科目數(shù)據(jù),可以( )。 A. 通過“科目初始數(shù)據(jù)”直接輸入 B. 通過憑證輸入 C. 通過固定資產(chǎn)卡片輸入 D. 通過“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”輸入后傳入總賬 24. 金蝶K3軟件賬套初始化的內(nèi)容有( )。 A. 會(huì)計(jì)科目的設(shè)置 B. 操作員權(quán)限的設(shè)置 C. 過賬本位幣的設(shè)置 D. 計(jì)提折舊 25. 金蝶K3軟件中,手工錄入憑證需填制的內(nèi)容包括( )。 A. 會(huì)計(jì)科目名稱 B. 摘要 C. 憑證日期 D. 借貸方金額 26. 金蝶K3軟件應(yīng)收款管理系統(tǒng)中應(yīng)收票據(jù)審核后會(huì)生成( )。 A. 其他應(yīng)收單 B. 預(yù)收單 C. 預(yù)付單 D. 收款單
老師那餐飲行業(yè)購(gòu)買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,難道購(gòu)買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問老師,我想問一下,我本月申報(bào)退貨,并且是無票收入,那我無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報(bào)表主表,收入填在什么位置?
如果一個(gè)員工 應(yīng)付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費(fèi)500元,申報(bào)個(gè)稅是,當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧,水電費(fèi)不能稅前扣除,對(duì)吧
老師好!請(qǐng)教:兩個(gè)單位是同一個(gè)老板,但這兩個(gè)單位經(jīng)?;ハ嗾{(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個(gè)賬該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問word 怎么在打印時(shí)不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)?
老師,我3月有一筆分錄做重復(fù)了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個(gè)月沖了好一些?
固定資產(chǎn),兩個(gè)資產(chǎn)金額寫反啦
應(yīng)付賬款。都是應(yīng)付賬款。
我是在變更固定資產(chǎn)卡片,寫應(yīng)付干嘛
金額寫反了 假設(shè)a100 寫了120 b120 寫了100 不應(yīng)該 借應(yīng)付賬款120 貸固定資產(chǎn)a120 借應(yīng)付帳款100 貸固定資產(chǎn)b100 這個(gè)是紅沖的 做和之前相反的分錄的