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老師你好老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院收到衛(wèi)生健康局給遺補款預(yù)算會計怎么記賬

2025-05-13 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-13 11:12

借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 貸:上級補助預(yù)算收入 (若衛(wèi)生健康局是主管部門 )/ 非同級財政撥款預(yù)算收入 (若衛(wèi)生健康局是非同級財政部門 )

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快賬用戶9913 追問 2025-05-13 11:55

預(yù)算會計貨幣資金和財務(wù)會計貨幣資金本期發(fā)生額得一致嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-13 11:58

同學(xué)你好 這個通常不一致

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快賬用戶9913 追問 2025-05-13 12:09

那現(xiàn)金銀行收付款財財務(wù)會計記賬,預(yù)算會計不也得記賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-13 12:15

現(xiàn)金銀行收付款業(yè)務(wù),若納入部門預(yù)算管理,財務(wù)會計和預(yù)算會計都要記賬;若未納入部門預(yù)算管理,僅財務(wù)會計記賬,預(yù)算會計不記。

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借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 貸:上級補助預(yù)算收入 (若衛(wèi)生健康局是主管部門 )/ 非同級財政撥款預(yù)算收入 (若衛(wèi)生健康局是非同級財政部門 )
2025-05-13
1.?付款時 借:事業(yè)支出 1200 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 1200 2.?退款時 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 貸:事業(yè)支出 200
2025-05-14
借:銀行存款 貸:其他收益
2021-01-26
你好! 借業(yè)務(wù)活動費用 貸應(yīng)付福利費 借應(yīng)付福利費 貸銀行存款
2021-05-30
事業(yè)單位醫(yī)療機構(gòu)在預(yù)算會計中,一般在收到應(yīng)收醫(yī)療款時進行賬務(wù)處理。若為當年納入預(yù)算管理的收入,借記“資金結(jié)存——貨幣資金”,貸記“事業(yè)預(yù)算收入”;若為以前年度資金,按資金性質(zhì)貸記“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”等相關(guān)科目。發(fā)生應(yīng)收未收時,預(yù)算會計通常不做記錄。
2025-05-12
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