之前的股東投資進來一部分,然后平價轉(zhuǎn)讓, 但是你這個未分配利潤是盈利的,照樣需要交個稅,不分紅嗎?你們有盈利不分下去。
老師,請教個問題,我們這公司注冊資金100萬3個股東,其中A占40萬B占40萬,C占20萬,現(xiàn)在C要把股權(quán)平均分給A和B,公司沒有注冊資本,股權(quán)也是0轉(zhuǎn)讓,但是我們這的專管員要求按實收資本叫印花稅,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款呢,是填0么,這樣是不是就沒有任何稅了?還有個問題,專管員要求公司提供租賃協(xié)議及付款的證明,但是付款就是股東個人把錢打給了房東那邊個人,這樣沒走公戶可以嗎,怎么處理?我問那個專管員沒走公戶,就是個人對個人支付的行不行,他竟然問我你覺得呢?這個怎么處理? 還有這個表中的上期末凈資產(chǎn)就是資產(chǎn)負債表的所有者權(quán)益對嗎?
有限責任公司其中一個股東占比10%即50W認繳金額,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)給新加入股東,他本人沒有實繳過,但是企業(yè)截止目前為止盈利七十多萬 1、在變更前,需要先分紅繳納股息紅利個稅嗎?交的話是按照凈利潤*10%*適應的稅率嗎? 2、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中,轉(zhuǎn)讓金建議是填多少呢?0元轉(zhuǎn)有可操作性嗎? 謝謝老師的耐心解答,非常感謝,這個方面我不太懂,學習一下
老師:這個是之前代賬公司做的實收資本沒有銀行轉(zhuǎn)賬憑證,就一張手寫單子的金額做的實收資本,然后我們現(xiàn)在要變更投資人,注冊資金是60萬,100%轉(zhuǎn)讓,稅源股審核了,說我們的個人所得稅,他叫我拿出50萬元實收資本的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,如果拿不出來就要,所有者權(quán)益:501148.7元*20%=100229.74元的個人所得稅,那我們拿不出銀行轉(zhuǎn)賬憑證,我們可以和稅務說做錯了,可以修改2019年財務報表嗎?拿我們不是要繳很多個人所得稅嗎?
請問老師,國稅函〔2009〕312 號:凡企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應繳資本額的, 該企業(yè)對外借款所發(fā)生的利息,相當于投資者實繳資本額與在規(guī)定期限內(nèi)應繳資 本額的差額應計付的利息,其不屬于企業(yè)合理的支出,應由企業(yè)投資者負擔,不 得在計算企業(yè)應納稅所得額時扣除。 針對于這個條例,這個沒看懂,比如我企業(yè)在2021年通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓實際控股,注冊資本4100萬,但是名義上沒有實繳,賬面上其他應收款掛2597萬,實收資本2600萬,因為轉(zhuǎn)讓時沒有任何賬,只有在報表中提現(xiàn)這么個數(shù)據(jù),所以我們期初建賬時把實收資本處理為零,現(xiàn)在發(fā)生在2023年度借款254萬利息支出,不允許稅前扣除是嗎?
老師,咨詢股權(quán)方面問題,我公司注冊資本600萬,開始有兩個股東甲和乙,經(jīng)查,成立初期銀行進賬單顯示甲實繳56萬,乙實繳24萬,后我接手后看公司賬上有兩個股東,老板甲說 乙已經(jīng)撤了,實際現(xiàn)在是甲自己實際出資了80萬,給我了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還說工商都變完了,我就調(diào)整了賬上股東的實收資本變成一個人了,也去稅務繳納了印花稅,按每人240000×0.0005×50%=60元,現(xiàn)在老板股東甲要將他手里100%的股權(quán)轉(zhuǎn)給他母親95%,自留5%,可是工商系統(tǒng)顯示:公司是甲100%控股,但是只出資了56萬,那個24萬轉(zhuǎn)過來的股權(quán)沒體現(xiàn)。現(xiàn)在一頭霧水,不知道如何操作。 問題:1.現(xiàn)在要怎么變工商實繳從56到80? 2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓也還需要先到稅務繳納個人所得稅和印花稅才可以在工商辦轉(zhuǎn)股,什么情況下可以不交個人所得稅? 3.實際股東轉(zhuǎn)讓金額,平價和溢價怎么寫好,怎么做合理? 問題有點長,謝謝老師了
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票?。?/p>
付款25萬當28萬用,這3萬是沖費用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務局上面申報社保,我的繳費基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
老師,那我們?nèi)绻粋€稅想交個幾百塊錢,就行了,那我們還是要按照全額交,其實我們這個報表應該錯誤報表
錯誤的報表你需要調(diào)整,按照調(diào)整之后的來申報。
實繳金額就是沒有的,那我就要該賬,在該報表
你好,你按照正確的未分配利潤是多少?
實收資本50萬減494704.76所有者權(quán)益,5295.24
假設實收資本是50,按照50轉(zhuǎn)讓的情況下,5295.24×股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例*20%,按照這個來交個稅。
老師,所有者權(quán)益這個金額494704.76元這個包含了錯誤50萬實收資本,不該報表也不行,那我就按照所有者權(quán)益交,改報表的話,我是不是還要改賬
需要改賬改報表 然后在股權(quán)變更。
老師,有個問題,她這賬之前已經(jīng)找不到了,只有23年后的,那意思就是23年以后改賬,在改報表,我在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我怕專管員說我亂改
你有原始憑證嗎?只要有原始憑證,在哪一年做都行。