那你的這個(gè)成本用了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
老師您好,年末暫估成本,匯算清繳時(shí)確定不回來(lái)發(fā)票,納稅調(diào)增,那我賬上暫估成本怎么處理
沒有發(fā)票暫估的費(fèi)用,我是如下操作 2021年 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 到2022年匯算清繳沒有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增,那么賬目處理上貸方應(yīng)付賬款~暫估這個(gè)數(shù)據(jù)怎么沖掉呢?
老師,我公司21年有一筆30萬(wàn)暫估成本,沒有取得發(fā)票,一直以來(lái)也沒有納稅調(diào)增,那我在23年匯算清繳是調(diào)增,賬務(wù)處理該怎么做?要把暫估沖掉嗎?(適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,請(qǐng)問下暫估24年的成本分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,如25年匯算清繳前發(fā)票到一部分沖回一部分應(yīng)付賬款-暫估,還有一部分未見發(fā)票,匯算清繳也調(diào)增了,那賬上的一部分應(yīng)付賬款沒有沖回,怎么平帳呢
請(qǐng)問24年暫估的費(fèi)用發(fā)票回不了要在匯算清繳時(shí)做調(diào)增,那賬務(wù)上要該如何處理?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師,這23年發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬(wàn),代發(fā)工資99萬(wàn),剩余1萬(wàn),按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
是的,做了成本
現(xiàn)在做所得年度匯算,準(zhǔn)備調(diào)增 報(bào)表要改嗎
那你這個(gè)應(yīng)付賬款暫估的得紅沖了然后按紅沖后的數(shù)據(jù)申報(bào) 要不然你調(diào)增了再把暫估的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外就調(diào)增兩次了
借: 應(yīng)付賬款-暫估 -100 貸:未分配利潤(rùn) -100是不是這樣?
跨年紅沖的話是這樣 但是你這個(gè)最好是反結(jié)賬到去年12月紅沖
反結(jié)賬去年12月,那報(bào)表不一致 怎么弄
去年第四季度的更正一下