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老師,24年暫估成本費(fèi)用一直沒有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?也不用付款

2025-05-13 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-13 09:01

那你的這個(gè)成本用了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎

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快賬用戶1243 追問 2025-05-13 09:01

是的,做了成本

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快賬用戶1243 追問 2025-05-13 09:03

現(xiàn)在做所得年度匯算,準(zhǔn)備調(diào)增 報(bào)表要改嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-13 09:03

那你這個(gè)應(yīng)付賬款暫估的得紅沖了然后按紅沖后的數(shù)據(jù)申報(bào) 要不然你調(diào)增了再把暫估的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外就調(diào)增兩次了

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快賬用戶1243 追問 2025-05-13 09:06

借: 應(yīng)付賬款-暫估 -100 貸:未分配利潤(rùn) -100是不是這樣?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 09:13

跨年紅沖的話是這樣 但是你這個(gè)最好是反結(jié)賬到去年12月紅沖

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快賬用戶1243 追問 2025-05-13 09:17

反結(jié)賬去年12月,那報(bào)表不一致 怎么弄

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齊紅老師 解答 2025-05-13 09:18

去年第四季度的更正一下

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那你的這個(gè)成本用了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2025-05-13
款項(xiàng)還需要支付嗎?
2025-04-30
先更正上年的報(bào)表,再做匯算
2025-05-14
同學(xué),你好 沒有發(fā)票的 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
2025-03-23
你好,是確定不會(huì)取得發(fā)票了嗎??
2022-01-12
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