你好,你再轉回去就有風險了。
老師我們公司從7月份開始業(yè)務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現在應該要怎么做才能避免稅務風險
老師,您好,老板找了上下游公司,幫我們做材料,走公司流水,我們分別和上下游公司簽合同。我們開13個點專票2000萬給上游公司,然后打款到公司賬上,再預留3%的利潤歪賬上,下游再開13個點專票給我們公司,這樣又風險大嗎
比如我們公司銷售出去收到的收入28000,然后我們要返點給對方800,這個返點走銀行流水,是不是要有發(fā)票?要交稅?
請問老師,我們是建筑公司,一般納稅人,現準備開3個點的簡易征收的純勞務費發(fā)票。然后我們是在去年12月取得的對應的進項發(fā)票,對方是開的3個點的專票,這個專票我們不能抵扣對吧?對方公司讓走我們差額征稅的方式,這種行嗎?
老師你好,我想問一下,就是我們公司要購進貨物,然后對方給我們開以公司名義開發(fā)票,但是轉賬付款的時候,他們提供給我們的是個人,然后我讓他們對方以這個個人名義給我們寫一個,就是個人代收款的一個證明可以嗎?然后我們再轉賬給他個人,他在公司里面給我開票,這樣行嗎?
老師個體戶C表從哪里取數
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補稅,在5月份通過以前年度損益調整分錄進行調整。現在資產負債表和利潤表勾稽關系不一致了,我需要調整稅務局網站2024年的報表嗎?如果不調整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
約當產量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入區(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現在收到供應商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請問:年報所得稅調增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
用不同公司開的,轉的也是不同公司
你好,這樣最后這次轉回,只能看做是與另外一個公司的業(yè)務
就打比方,我們給甲開票10000元,甲用1賬戶轉進來10000,他們在用另一家公司把進項開進來開9000,我們把錢轉到這家公司9700元(扣3個點),我們留大概10個點的利潤的金額讓他給我們開到別的公司1000元,這樣金額就對不上了,這樣我們購進貨物的開票金額是9000,轉了9700,或者我們用開票那1000元賬戶給他轉700元,金額就和開票金額不符,怎么解決
你好,說實話,這種沒辦法完美解決。因為本身業(yè)務就不太合規(guī)。沒辦法靠會計做幾個憑證,就能完美解決。
只能這樣銀行金額和開票金額不符做賬唄,那這個匯算清繳用調嗎?
你好,沒有發(fā)票的部分,要調