以后的月份需要抵減增值稅時再做計(jì)提分錄
老師,這個交各種稅的回單怎么做分錄?還有我做2月份的賬發(fā)現(xiàn)1月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額,差額未交增值稅對嗎? 還有增值稅1月份有留抵4萬,是不也需要做分錄, 有增值稅是不附加稅也需要在1月份做計(jì)提
外地預(yù)繳稅款會計(jì)分錄怎么做?當(dāng)月預(yù)繳稅款后,我計(jì)提當(dāng)月稅金要把外地預(yù)繳那部分減掉吧,轉(zhuǎn)出未交增值稅那一塊也需要減掉預(yù)繳增值稅那塊嗎
建筑公司,當(dāng)月開票當(dāng)月異地預(yù)繳,增值稅附加稅企業(yè)所得稅等,會計(jì)分錄怎么做,需要計(jì)提嗎
收的3月份房款,預(yù)交增值稅及附加稅的時候分錄咋做?用計(jì)提嗎?
老師,預(yù)交增值稅后分錄怎么做呢?附加稅需要計(jì)提嗎?謝謝
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
這是上午問的一位老師,讓當(dāng)月預(yù)交,當(dāng)月計(jì)提,。我都蒙了,不知道到底哪個是正確的
預(yù)交增值稅等,不用計(jì)提的
老師,為什么不用計(jì)提呢?原理是啥呢。那位老師說不計(jì)提就不平,深層次的您能說下嗎
后期有收入時,再確認(rèn)增值稅即可
我就覺得,預(yù)交增值稅如果計(jì)提的話,就到了未交增值稅??颇坑囝~月未未交增值稅科目余額就會和電子稅務(wù)局不一致,因?yàn)闆]有實(shí)際抵減。如果抵減了,做上計(jì)提分錄,就能對上了。我理解的對不老師
您的意思是后期有收入了,實(shí)際抵減預(yù)交時再計(jì)提就行對吧。
是的,你的理解是對的。
老師,還想問下,當(dāng)年預(yù)交的增值稅和企稅,如果來年做匯算清綿時企業(yè)是虧損的,請問預(yù)交的稅費(fèi)可以做退稅處理嗎
預(yù)交的企業(yè)所得稅,可申請退稅
增值稅盡量不退,留著以后有收入時抵減就行對吧。
是,增值稅盡量不退,留著以后有收入時抵減就行
明白了老師,附加稅呢?附加稅需要退嗎?
附加稅和增值稅是一起的,增值稅不需要退,是不是附加也不需要退呀?
是,增值稅不需要退, 附加也不需要退
老師不好意思最后 一個問題哈。如果以前幾年我都是當(dāng)月預(yù)交當(dāng)月計(jì)提。今年開始抵減時再做計(jì)提,可以嗎
以前當(dāng)月預(yù)交當(dāng)月計(jì)提。今年開始抵減時再做計(jì)提,可以