以后的月份需要抵減增值稅時(shí)再做計(jì)提分錄
老師,這個(gè)交各種稅的回單怎么做分錄?還有我做2月份的賬發(fā)現(xiàn)1月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額,差額未交增值稅對(duì)嗎? 還有增值稅1月份有留抵4萬(wàn),是不也需要做分錄, 有增值稅是不附加稅也需要在1月份做計(jì)提
外地預(yù)繳稅款會(huì)計(jì)分錄怎么做?當(dāng)月預(yù)繳稅款后,我計(jì)提當(dāng)月稅金要把外地預(yù)繳那部分減掉吧,轉(zhuǎn)出未交增值稅那一塊也需要減掉預(yù)繳增值稅那塊嗎
建筑公司,當(dāng)月開票當(dāng)月異地預(yù)繳,增值稅附加稅企業(yè)所得稅等,會(huì)計(jì)分錄怎么做,需要計(jì)提嗎
收的3月份房款,預(yù)交增值稅及附加稅的時(shí)候分錄咋做?用計(jì)提嗎?
老師,預(yù)交增值稅后分錄怎么做呢?附加稅需要計(jì)提嗎?謝謝
老師,我們是酒店行業(yè),有客人在用餐后離店時(shí)把我們那個(gè)地下停車場(chǎng)的那個(gè)消防栓撞壞了,然后要走對(duì)方保險(xiǎn)。對(duì)方保險(xiǎn)理賠說(shuō)要酒店開具發(fā)票給對(duì)方保險(xiǎn)公司,這種發(fā)票項(xiàng)目開什么?
個(gè)稅返還財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么做賬
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占比
同時(shí)開了即征即退發(fā)票和應(yīng)稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)傔x銷售收入比例法,認(rèn)證了部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是必然被分?jǐn)?,增值稅申?bào)表該怎么填
老師,個(gè)體戶注銷,我在稅務(wù)局上選什么原因,是合法解散,還是選其他注銷原因,比較好
年收入12萬(wàn),年中發(fā)放10萬(wàn)年終獎(jiǎng),請(qǐng)問(wèn)如何合理避稅?
老師你好,現(xiàn)在勞務(wù)費(fèi)開的多,勞務(wù)費(fèi)相應(yīng)的支出和哪些費(fèi)用最匹配呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下投資人把投資款打錯(cuò)公司了,退回需要備注什么?直接備注打錯(cuò)投資款,退回可以嗎?
您好,老師,請(qǐng)教一下,如果公司報(bào)關(guān)出口了一些樣品,無(wú)償贈(zèng)送給客戶,請(qǐng)問(wèn)是否需要視同內(nèi)銷繳納增值稅?還是視同免稅?會(huì)計(jì)分類如何處理,謝謝。
老師,我們公司21年11月購(gòu)置的桌椅板凳。之前沒(méi)有折舊?,F(xiàn)在還能做折舊嗎?
這是上午問(wèn)的一位老師,讓當(dāng)月預(yù)交,當(dāng)月計(jì)提,。我都蒙了,不知道到底哪個(gè)是正確的
預(yù)交增值稅等,不用計(jì)提的
老師,為什么不用計(jì)提呢?原理是啥呢。那位老師說(shuō)不計(jì)提就不平,深層次的您能說(shuō)下嗎
后期有收入時(shí),再確認(rèn)增值稅即可
我就覺(jué)得,預(yù)交增值稅如果計(jì)提的話,就到了未交增值稅??颇坑囝~月未未交增值稅科目余額就會(huì)和電子稅務(wù)局不一致,因?yàn)闆](méi)有實(shí)際抵減。如果抵減了,做上計(jì)提分錄,就能對(duì)上了。我理解的對(duì)不老師
您的意思是后期有收入了,實(shí)際抵減預(yù)交時(shí)再計(jì)提就行對(duì)吧。
是的,你的理解是對(duì)的。
老師,還想問(wèn)下,當(dāng)年預(yù)交的增值稅和企稅,如果來(lái)年做匯算清綿時(shí)企業(yè)是虧損的,請(qǐng)問(wèn)預(yù)交的稅費(fèi)可以做退稅處理嗎
預(yù)交的企業(yè)所得稅,可申請(qǐng)退稅
增值稅盡量不退,留著以后有收入時(shí)抵減就行對(duì)吧。
是,增值稅盡量不退,留著以后有收入時(shí)抵減就行
明白了老師,附加稅呢?附加稅需要退嗎?
附加稅和增值稅是一起的,增值稅不需要退,是不是附加也不需要退呀?
是,增值稅不需要退, 附加也不需要退
老師不好意思最后 一個(gè)問(wèn)題哈。如果以前幾年我都是當(dāng)月預(yù)交當(dāng)月計(jì)提。今年開始抵減時(shí)再做計(jì)提,可以嗎
以前當(dāng)月預(yù)交當(dāng)月計(jì)提。今年開始抵減時(shí)再做計(jì)提,可以