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Q

老師,我是生產型出口退稅,為啥我的報關單導入后,出口貨物勞務明細那邊無數據呢?

2025-05-12 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-12 12:35

同學,你好 可以數據沒有同步

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齊紅老師 解答 2025-05-12 12:35

同學,你好 可能數據沒有同步

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快賬用戶3797 追問 2025-05-12 12:37

如何同步呢

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快賬用戶3797 追問 2025-05-12 12:37

報關單導入后顯示無電子信息?

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快賬用戶3797 追問 2025-05-12 12:37

是不是有問題?

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齊紅老師 解答 2025-05-12 12:39

?產生該疑點的原因基本有2種1、可能是申報的 報關單號 填寫錯誤;2、該報關單信息未成功傳輸到稅務總局。 如果因企業(yè)申報退稅時,填寫的報關單號錯誤,則修改報關單號后重新申報即可解決。 如因報關單信息未成功傳輸到稅務總局,則需要向稅務總局重新發(fā)送報關單信息,然后等待

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快賬用戶3797 追問 2025-05-12 12:46

出口發(fā)票零稅率的,貨物名稱錯了2個字有沒有關系?

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快賬用戶3797 追問 2025-05-12 12:48

我報關單導入后無待補錄出口發(fā)票號碼數據?

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快賬用戶3797 追問 2025-05-12 12:48

是不是要補錄?

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快賬用戶3797 追問 2025-05-12 12:48

也沒有待確定匯率數據

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齊紅老師 解答 2025-05-12 12:49

出口發(fā)票零稅率的,貨物名稱錯了2個字有沒有關系 有關系的

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快賬用戶3797 追問 2025-05-12 12:50

那下月重新開具,這張退稅下月申報還是如何處理?

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齊紅老師 解答 2025-05-12 12:51

同學,你好 下個月申報

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快賬用戶3797 追問 2025-05-12 12:52

我這個首單,這張就不申報首單?

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齊紅老師 解答 2025-05-12 12:53

同學,你好 你還有其他的嗎?沒有的話,你下個月申報,也是首單

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快賬用戶3797 追問 2025-05-12 12:55

還有其他4單的

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齊紅老師 解答 2025-05-12 12:56

同學,你好 那就不是首單

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1.確認報關單狀態(tài):首先,再次檢查報關單的相關信息,確保手工輸入配單的內容準確無誤,并且數據檢查通過后生成的明細是正確的。 2.等待一段時間:有時候數據傳輸可能會有延遲,雖然前面步驟顯示正常,但數據尚未完全同步到所有相關系統(tǒng)??梢缘却欢螘r間(例如幾個小時或一天),然后再查看出口退稅進貨明細申報處是否有數據。 3.檢查數據報送情況:進入出口退稅系統(tǒng),確認是否已完成數據報送操作。如果尚未進行數據報送,按照系統(tǒng)要求進行相應的操作。 4.聯(lián)系電子口岸:若等待后仍未解決問題,致電010-95198(電子口岸)咨詢,了解數據的實時狀態(tài)以及是否存在異常。 5.關注數據傳輸狀態(tài):根據電子口岸提供的信息,確認數據是否已發(fā)送至國稅總局,以及國稅總局是否已接收。 6.檢查其他條件:確保已辦理報關單出口退稅聯(lián)的簽發(fā)手續(xù),且不存在其他影響數據傳輸的問題,例如艙單數據不一致等。如果有類似問題,需聯(lián)系相關部門進行核實和處理,如聯(lián)系口岸艙單管理部門修改艙單數據。
2024-07-25
同學你好 這個只導入一次就行了
2021-04-16
你好,重新到電子口岸再上傳一次給稅局,再等二天就可以了
2023-09-13
同學你好 你們不是自己報關的就是代辦
2022-06-17
如果在退稅申報時發(fā)現生成的進貨明細申報和出口明細申報數據中計量單位和出口數量不對,需要進行相應的處理。 首先,確認報關單上的計量單位和數量是否正確。如果報關單本身存在錯誤,需要向海關申請修改報關單。 根據《中華人民共和國海關進出口貨物報關單修改和撤銷管理辦法》,申請人應當向原接受申報的海關提交《進出口貨物報關單修改/撤銷申請表》以及相關材料,說明修改或者撤銷的原因,并按照海關要求提交相應的證明材料。 如果報關單正確,而退稅申報系統(tǒng)中的數據有誤,那么可能是系統(tǒng)錄入或設置問題。你可以檢查系統(tǒng)中的相關設置,確保計量單位等信息的設置正確。 按照規(guī)定,在進行出口報關單申報時,統(tǒng)計數量的第一行應按進出口貨物的法定第一計量單位填報數量及單位,法定計量單位以《中華人民共和國海關統(tǒng)計商品目錄》中的計量單位為準。凡列明有法定第二計量單位的,在第二行按照法定第二計量單位填報數量及單位。成交計量單位及數量填報在第三行。如果出口貨物報關單上的計量單位與申報計量單位不一致的,應按申報計量單位折算填寫。 出口企業(yè)或其他單位申報出口退(免)稅提供的出口貨物報關單上的第一計量單位、第二計量單位,及出口企業(yè)申報的計量單位,至少有一個應同與其匹配的增值稅專用發(fā)票上的計量單位相符,且出口貨物報關單、增值稅專用發(fā)票上的商品名稱須相符,否則不得申報出口退(免)稅。如屬同一貨物的多種零部件需要合并報關為同一商品名稱的,企業(yè)應將出口貨物報關單、增值稅專用發(fā)票上不同商品名稱的相關性及不同計量單位的折算標準向主管稅務機關書面報告,經主管稅務機關確認后,可申報退(免)稅。
2024-07-25
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