你好,承租方需要印花稅 出租方需要增值稅及附加,印花稅,房產(chǎn)稅,所得稅
印花稅 請問老師哪些屬于要交財產(chǎn)租賃印花稅的?我們公司租房,租車都有發(fā)票的交嗎?哪方交?還是雙方交?謝謝
老師,房屋租賃是雙方都要交印花稅嗎?承租人要交嗎?稅率多少?
租賃合同,是出租方和承租方,雙方都要交印花稅嗎?
租賃合同的印花稅,是租賃雙方都需要繳納嗎?
請問,作為承租方租賃廠房需要交什么稅?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
老師就是說大多數(shù)事都是出租房交的是嗎?
你好是的。因為他是拿錢的。
老師那個各稅種的稅率是多少
你好,這個就要看情況了。
老師這個交的叫什么增值稅
你好,不動產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅。
就是普通增值稅,不是土地增值稅是吧?
你好,是的,不是土地增值稅。