員工在 APP 確認專項附加扣除 “申報方式” 為 “通過扣繳義務(wù)人申報” 且單位為當(dāng)前公司,不對則修改。 扣繳端確認員工信息 “報送成功”“驗證通過” ,任職類型正確。 保證 APP 和扣繳端扣除年度一致。 扣繳端點擊 “專項附加扣除信息采集”→“下載更新”。 仍不行聯(lián)系 12366 或辦稅服務(wù)廳
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進行個稅申報,首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進行申報?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動算稅,通過企業(yè)賬戶進行扣費嗎
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,就是我現(xiàn)在做的2家公司都是同一家老板的,其中一家公司有個員工離職了,但是他借了這家公司的錢沒有還,工資是從另外一家發(fā)的,然后我最后就從發(fā)工資的這家把錢扣下了,我現(xiàn)在能不能就是把這個錢轉(zhuǎn)到之前欠錢的哪家公司去,可不可以這樣操作呢老師
老師,老板有三家公司,進銷存嚴(yán)重不符,也就是這家公司的進來的進項被另外一家公司給銷出去了,但是這家公司也沒有正常銷售給賣貨的那家公司,08年的企業(yè)了,所以倉庫這一塊亂七八糟,已經(jīng)搞不清楚哪個貨是哪家公司的,之前的代賬會計也一直是大概比例結(jié)轉(zhuǎn)一下,最主要是這家公司同一種商品進貨價格不一樣,賣貨價格也是按照老板的心情來,現(xiàn)在這種情況怎么處理合適
老師,我給現(xiàn)在老板的另外一家公司做賬,但我實際不屬于那家公司的員工,我想問下,有個人跟那個公司借款,然后他還款時不想用自己的賬戶給公司轉(zhuǎn)賬,有三種方式,我想問下是不是都合理,一,轉(zhuǎn)給公司法人,法人代為轉(zhuǎn)進入,二,他轉(zhuǎn)給第三人代為轉(zhuǎn)進來,三,他給我現(xiàn)金我去銀行存入。是不是都可以,合理正規(guī)。然后我也能銷他的借款
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬