你可以的,你們分包出去了勞務(wù)就可以
老師,我們公司是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)分包了,分包方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票,我們實(shí)行差額計(jì)稅,現(xiàn)在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時(shí)候,是按3%計(jì)算的,那豈不是應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅一直會(huì)存在貸方余額,是嗎?
我們公司既有銷售材料業(yè)務(wù),又有勞務(wù)分包業(yè)務(wù),然后我們公司給甲方來了簡(jiǎn)易計(jì)稅勞務(wù)費(fèi)的專用發(fā)票,然后我們公司又把勞務(wù)分包給其他公司,其他公司給我們開了3%的專票,我們可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師我們是勞務(wù)分包公司 ,給甲方開發(fā)票開的內(nèi)容是建筑服務(wù):工程服務(wù),用讓甲方提供材料發(fā)票,用提供嗎?為什么?
我們是建筑公司,開了農(nóng)民工專戶,甲方把一部分的工程款匯到了農(nóng)民工專戶上,,我們通過農(nóng)民工專戶給工人代發(fā)工資,但是我們勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,由勞務(wù)公司給我們開勞務(wù)票過來,那我從農(nóng)戶工專戶替勞務(wù)公司代發(fā)了公司,我們需要要求勞務(wù)公司提供哪些資料附件給我們
老師你好,我單位是建筑勞務(wù)公司,我們給甲方開3%的增值稅專用發(fā)票,我們單位又把一部分勞務(wù)承包給個(gè)人了,那么個(gè)人給我們提供的稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們單位報(bào)稅時(shí)能不能按差額征稅交稅款?
進(jìn)項(xiàng)也沒有,銷項(xiàng)也沒有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫(kù)存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們?cè)儋u貨給客戶,但這個(gè)月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫(kù)存出的成本)
運(yùn)營(yíng)公司a是縣級(jí)國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)全縣學(xué)校校園餐的運(yùn)營(yíng),運(yùn)營(yíng)公司與教體局簽訂的有運(yùn)營(yíng)協(xié)議,每月月末學(xué)生向運(yùn)營(yíng)公司預(yù)交次月的餐費(fèi),運(yùn)營(yíng)公司組織食材供應(yīng)商為學(xué)校進(jìn)行食材配送,每月末運(yùn)營(yíng)公司跟食材供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算資金來源就是預(yù)收的餐費(fèi),這些餐費(fèi)中屬于城鎮(zhèn)學(xué)校的部分抽取5%的管理費(fèi)可以由運(yùn)營(yíng)公司自由支配,農(nóng)村學(xué)校預(yù)交餐費(fèi)部分不抽取管理費(fèi),但是有每人每頓中午餐5塊錢財(cái)政補(bǔ)助,財(cái)政補(bǔ)助和去掉5%的管理費(fèi)剩余資金全部要用到校園餐運(yùn)營(yíng)中(支付食材人員工資),不能做其他使用。問題:1.預(yù)收餐費(fèi)是否確認(rèn)為運(yùn)營(yíng)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?2.收入繳納增值稅,是按照預(yù)收餐費(fèi)金額繳納嗎?
老師 怎么區(qū)分借貸方向 和借貸科目 我老是混 有沒有什么技巧
2025-05-1219:53您好,抖音平臺(tái)收入這個(gè)最好計(jì)入其他貨幣資金好些,其他應(yīng)收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺(tái)的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
收到崗補(bǔ)社補(bǔ)款怎么做賬
老師北京ca證書怎么下載呀,謝謝
電子銀行承兌匯票付款期限