你好,可以做 借:原材料5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)650 貸:應(yīng)付賬款5650 借:應(yīng)付賬款5650 貸:應(yīng)付票據(jù) 沖上月暫估 借:原材料-5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估-5000
艾達(dá)股份有限公司為增值稅一般納稅人,采用計劃成本進(jìn)行材料的日常核算。2021年5月8日,公司購入A材料一批,專用發(fā)票上記載的貨款為3000000元,增值稅稅額390000元,發(fā)票賬單已收到,計劃成本為3200000元,已驗收入庫,全部款項以銀行存款支付。2021年5月9日,公司采用匯兌結(jié)算方式購入一批B材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,發(fā)票賬單已收到,計劃成本為180000元,材料尚未入庫,款項已用銀行存款支付。2020年3月5日,公司收到上述B材料,并驗收入庫。2021年5月16日,公司采用商業(yè)承兌匯票支付方式購入C材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為500000元,增值稅稅額為65000元,發(fā)票賬單已收到,計劃成本490000元,材料已驗收入庫。2021年5月27日,公司購入D材料一批,材料已驗收入庫,發(fā)票賬單未到,月末應(yīng)按照計劃成本600000元暫估價入賬。
(4)13日,持銀行匯票200000元從C企業(yè)購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100000元增值稅稅額為13000元,另支付運費545元(增值稅專用發(fā)票顯示價款為500元,增值稅稅額為45元)。材料已驗收入庫。甲工業(yè)企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。(5)18日,收到上月末估價入賬的材料發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為5000元,增值稅稅額為650元,開出銀行承兌匯票承付。(6)22日,收到D企業(yè)發(fā)運來的材料,并驗收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為8000元,增值稅稅額為1040元對方代墊運費697.6元(增值稅專用發(fā)票顯示價款為640元,增值稅稅額為57.6元)。為購買該批材料上月曾預(yù)付貨款8000元,收到材料后用銀行存款補付余款。(7)31日,根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”8月份基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料360000元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料200000元,車間管理部門領(lǐng)月材料30000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料10000元。(8)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月隨同產(chǎn)品出售單獨計價的包裝物的成本6000元。(要求】編制甲工業(yè)企業(yè)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的會計分錄
18日收到上月末估價入賬的材料發(fā)票等,賬單增值稅專用發(fā)票上載明價款為五萬元,增值稅稅額為6500元,開出銀行承兌匯票承付,暫不考慮銀行手續(xù)問題
甲公司2x21年5月20日購入生產(chǎn)用材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款75000元,增值稅稅額9750元,材料到達(dá)并驗收入庫。該公司開出一張面值84750元,期限為5個月的銀行承兌匯票結(jié)算,并交納銀行承兌手續(xù)費42.38元。10月20日商業(yè)匯票到期兌付票據(jù)款。(1)簽發(fā)商業(yè)匯票購入材料時:
甲公司2x21年5月20日購入生產(chǎn)用材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款75000元,增值稅稅額9750元,材料到達(dá)并驗收入庫。該公司開出一張面值84750元,期限為5個月的銀行承兌匯票結(jié)算,并交納銀行承兌手續(xù)費42.38元。10月20日商業(yè)匯票到期兌付票據(jù)款。(1)簽發(fā)商業(yè)匯票購入材料時:
老師好,工商年報中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn) 填寫哪一個
老師,請教您個問題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個需要發(fā)票嗎?沒有發(fā)票,在做匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項扣除嗎
老師 這題不會!麻煩講解一下
老宣傳費用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務(wù)所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個稅。還需要進(jìn)行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過戶給個人,當(dāng)時買的就是二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在對方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬