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20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。

2025-05-11 20:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-11 20:13

你好,可以做 借:原材料5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)650 貸:應(yīng)付賬款5650 借:應(yīng)付賬款5650 貸:應(yīng)付票據(jù) 沖上月暫估 借:原材料-5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估-5000

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你好,可以做 借:原材料5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)650 貸:應(yīng)付賬款5650 借:應(yīng)付賬款5650 貸:應(yīng)付票據(jù) 沖上月暫估 借:原材料-5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估-5000
2025-05-11
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022-04-28
你好,票據(jù)到期兌付票款時 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款
2022-12-26
4借原材料100500 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額13045 銀行存款87000 貸應(yīng)付票據(jù)200000 銀行存款545
2022-04-19
你好,您這個是需要做賬嗎?
2023-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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