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18日收到上月末估價入賬的材料發(fā)票等,賬單增值稅專用發(fā)票上載明價款為五萬元,增值稅稅額為6500元,開出銀行承兌匯票承付,暫不考慮銀行手續(xù)問題

2022-04-28 21:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 21:00

您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的

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您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022-04-28
您好 請問估價入賬的時候分錄怎么寫的
2020-12-22
你好,可以做 借:原材料5000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)650 貸:應付賬款5650 借:應付賬款5650 貸:應付票據(jù) 沖上月暫估 借:原材料-5000 貸:應付賬款-暫估-5000
2025-05-11
你好 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據(jù)
2022-05-06
同學你好 借,在途物資780000%2B3000/(1%2B9%) 借,應交稅費一應增一進項101400%2B3000/(1%2B9%)*9% 貸,應付票據(jù);
2022-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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