取得合同發(fā)生的增量成本預(yù)期能夠收回的是一項(xiàng)資產(chǎn),后續(xù)可以轉(zhuǎn)損益,取得時(shí)是確認(rèn)為資產(chǎn)。
合同取得成本,合同履約成本,哪個可以計(jì)入當(dāng)期損益?
同控合并下,為什么差額不計(jì)入當(dāng)期損益
老師,不太明白這個合同取得成本和履約成本,如果記入費(fèi)用的話,為什么不計(jì)入當(dāng)期損益?
老師好,請看2題,合同取得成本,不是應(yīng)該在以后各期進(jìn)行攤銷嗎,這里說計(jì)入當(dāng)期損益,對嗎?
企業(yè)為該初始活動發(fā)生的支出應(yīng)當(dāng)按照合同成本部分的要求確認(rèn)為一項(xiàng)資產(chǎn)或計(jì)入當(dāng)期損益。 此項(xiàng)費(fèi)用是作為合同履約成本還是取得成本,會計(jì)分錄是啥
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
合同履約成本也是嗎
比如時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù),在控制權(quán)轉(zhuǎn)移確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的同時(shí),就會將合同取得成本轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用。
是的,合同履約成本也是資產(chǎn)。
合同履約成本在確認(rèn)收入的同時(shí),轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。