這是正常的發(fā)票,當然可以抵扣了
老師,你好 ,我公司為其他公司提供工程技術(shù)咨詢服務(wù),別的公司開給我們的發(fā)票工程技術(shù)咨詢費,我做賬計入的是成本費用,這個發(fā)票還需要填寫報銷單嗎?還是老板直接簽字就可以?
老師 我問一下 這種發(fā)票 上面寫著預(yù)付卡 銷售是什么意思呢 可以入賬嗎 不會和預(yù)付款的時候發(fā)票開重疊吧
老師好:請問我收到公司員工報銷的電子普通發(fā)票,上面內(nèi)容寫的“是客運服務(wù)費、約車服務(wù)費”請問這種發(fā)票可以走賬嗎?
老師您 好,想請教一下,收到員工報銷的通行費,是屬于增值稅電子普通發(fā)票,這種發(fā)票做賬時,是可以抵扣進項稅的是嗎,要是可以抵扣進項的話,怎么認證這張發(fā)票呀,我進發(fā)票勾選平臺里面,查到不到這張發(fā)票的
老師,如果一項技術(shù)服務(wù),先付錢了,還沒收到發(fā)票,這種情況的話可以直接做賬: 借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 收到發(fā)票的時候直接做: 借管理費用 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸預(yù)付賬款 這樣對嗎老師
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認可這幾筆交易,讓做進項轉(zhuǎn)出,并且此費用也不允許做費用,23和24年的增值稅申報表已經(jīng)進行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進項轉(zhuǎn)出?2、費用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費用,本年度發(fā)現(xiàn)當時做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
請問公司分紅和長投的分錄能否告知一下,謝謝!
一般實際繳存 與 預(yù)存的這類發(fā)票 會有區(qū)別嗎?
有的,預(yù)存發(fā)票一般情況不能稅前列支
你這個是普通的發(fā)票,不是預(yù)付發(fā)票吧
老師 您怎么判斷通信服務(wù)類發(fā)票是不是預(yù)存?
預(yù)存票一般不是這種樣子的,那種一般都寫的很清楚是預(yù)存話費