最好能直接抵扣,這樣以后就用再看了
你好,本月收到的發(fā)票全部做賬,認(rèn)證的計入進(jìn)項(xiàng)抵扣,不認(rèn)證的計入待抵扣進(jìn)項(xiàng),是這樣操作么?還是說認(rèn)證的發(fā)票我先做賬,沒認(rèn)證的發(fā)票計入下個月認(rèn)證的時候再做賬呢?
老師,不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,進(jìn)項(xiàng)稅是入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
#提問#老師每個月來的原料專票或購其他配件專票做進(jìn)項(xiàng)稅額時,先計入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額?計入哪個更合適呢?每個月不一定全認(rèn)證,根據(jù)銷項(xiàng)稅額看認(rèn)證多少因?yàn)?/p>
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目里面了
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報表自動就計入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
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老師,有個2022年的員工的報銷單當(dāng)時入賬了,忘記支付了,員工也離職了,肯定也不會付了 怎么平賬 當(dāng)時收到報銷單做的是,借方:制造費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款---員工名字
請問老師,股東投資款是70000,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去15萬,差額個稅已交,溢價轉(zhuǎn)讓的分錄怎么做呢?
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意思是每次收到發(fā)票就直接抵扣了嗎
收到發(fā)票和網(wǎng)上的一一核對一下,么有問題可以直接抵扣 我們一直是這樣操作的
那你們沒有留抵嗎,我們還有幾百的留抵
每次勾選發(fā)票都是從前往后勾的
有啊,每個月都有留底的,認(rèn)證之后么有抵扣完的就留底了啊
我們每個月抵扣的都是前邊日期的,當(dāng)月的發(fā)票都是先放著,所以有的抵扣了有的沒抵扣,我現(xiàn)在就不知道每次做費(fèi)用是不是都要查下有沒有抵扣,好麻煩
嗯 就是很麻煩,我們都是把所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做過登記,月度終了和網(wǎng)上對,如果沒問題直接抵扣
我們都是當(dāng)月的賬直接報銷完就做了
我們現(xiàn)在去年的進(jìn)項(xiàng)都還沒用完
哦,么有用完就直接留底了,沒有啥問題