您好,這個(gè)的話是不需要填寫的,這個(gè)

老師,匯算清繳銀行理財(cái)?shù)氖找嫘枰顚懲顿Y收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
A105030表投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表是有投資收益才填嗎
老師,公司購(gòu)買理財(cái)需要填報(bào)A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
購(gòu)買短期理財(cái),產(chǎn)生投資收益,匯算清繳需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師,這不是長(zhǎng)期股權(quán)投資處置嗎
投資額都虧光了
是處置那個(gè)時(shí)點(diǎn)需要,然后注銷前處置的時(shí)候需要。
注銷當(dāng)年的所得稅匯算清繳時(shí)是不是要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
對(duì)這個(gè)是需要填寫的。
老師,比如投資額是10萬,全部虧完了,會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入填0,處置投資的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)是不是都填10萬?對(duì)嗎?
是,這個(gè)的話都是10萬這個(gè)
老師,投資產(chǎn)生虧損還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,是不是在股權(quán)(權(quán)益)性投資損失欄填直接計(jì)入本年損益金額負(fù)10萬還是10萬,填入負(fù)10萬就提示錯(cuò)誤
但是填了A105090表,A105030表還是提示要填A(yù)105090表,不知道哪里有問題
您好,截個(gè)圖發(fā)給我看下吧
老師,幫忙看看怎么回事
老師,如果A105090表上24行第一列填負(fù)10萬就會(huì)這樣
您好,你填寫這個(gè)正數(shù)10萬,投資收益借方是減少
嗯嗯,我也這么想,但填了正數(shù)10萬也還是提示這個(gè)
這個(gè)不管他,這個(gè)沒關(guān)系的
問題是提交申報(bào)時(shí)提示這個(gè)
你那個(gè)105090的表,點(diǎn)看一下我看看
好的,稍等