您好親,虛擬的現(xiàn)金賬戶(hù),這個(gè)現(xiàn)金就相當(dāng)于法人墊付的是吧,只要把其他應(yīng)付法人款平點(diǎn)就可以
老師,我現(xiàn)在要注銷(xiāo)一家公司,這個(gè)公司是之前別人過(guò)戶(hù)給我們老板的,過(guò)戶(hù)來(lái)將近3年了我們一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入等,現(xiàn)在要注銷(xiāo),核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬(wàn)的應(yīng)付賬款(開(kāi)票方顯示是中國(guó)電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話(huà)費(fèi))20萬(wàn),一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬(wàn)左右,但沒(méi)辦法開(kāi)票,錢(qián)是老板自己個(gè)人賬戶(hù)打過(guò)去的,該怎么把這筆錢(qián)還給他?之前一直是銀行直接做借款打過(guò)去,后期用發(fā)票來(lái)抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話(huà)每個(gè)月的這十萬(wàn)左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開(kāi)支,而且公司沒(méi)有額外的收入,所以這個(gè)錢(qián)只能通過(guò)公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話(huà),因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長(zhǎng)期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒(méi)有建賬,這公司也一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請(qǐng)教老師,如果現(xiàn)在開(kāi)賬的話(huà),是不是要從去年9月份開(kāi)始開(kāi)?但是這樣的話(huà),報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開(kāi)始立賬戶(hù),請(qǐng)教老師我該怎么做。
老師,我剛接手一個(gè)公司,法人實(shí)際在另外一家公司上班,每個(gè)月有超過(guò)6000元的工資收入。但以前的會(huì)計(jì)并不知情,從19年以來(lái),甚至更早,一直用給法人報(bào)已每月4500元工資申報(bào)個(gè)稅,用現(xiàn)金沖減工資。現(xiàn)在法人發(fā)現(xiàn)名下工資虛高,導(dǎo)致一直拖欠個(gè)稅。我如何操作更好? 是否分三步走, 第一步:個(gè)稅申報(bào)的調(diào)整,到稅局調(diào)整0申報(bào)。 第二步:調(diào)增賬務(wù),2022年度納稅調(diào)增。假設(shè)從2019年期,每月4500元*12*4年=216000元。 2023年5月會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 -216000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 -216000 借:管理費(fèi)用 -216000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -216000 第三步:2022年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)增 216000? 1、我這樣處理是否正確? 2、2023年的會(huì)計(jì)分錄我這樣寫(xiě)是否正確?注意看是2023年的會(huì)計(jì)分錄哦。
老師,我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般人,2個(gè)老板合伙。其中一個(gè)兼公司出納。去年5月開(kāi)始運(yùn)營(yíng),有一個(gè)兼職會(huì)計(jì)做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開(kāi)始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個(gè)公賬,一個(gè)私賬。那個(gè)私賬就是公司的庫(kù)存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開(kāi)始成立時(shí),兩個(gè)老板都往公賬里投錢(qián)吧,一個(gè)老板備注了注冊(cè)資金,有的寫(xiě)了往來(lái),還有空著的。另一個(gè)老板兼出納的也備注了注冊(cè)資金,往來(lái),備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門(mén)。那個(gè)兼職的會(huì)計(jì)也做了實(shí)收資本,其他的全部算作往來(lái)款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒(méi)有發(fā)生司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支,從7月份開(kāi)始有司機(jī)的費(fèi)用開(kāi)支,她就一筆寫(xiě)現(xiàn)金費(fèi)用開(kāi)支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專(zhuān)票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷(xiāo)了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
其他應(yīng)付款法人,把這個(gè)平掉就可以了
不轉(zhuǎn)給法人,有其他辦法嗎
不轉(zhuǎn)給法人?不可以吧,除非從公賬取現(xiàn)金就當(dāng)是還法人款了