同學(xué),你好 嗯嗯,是的
我這里遇到個特別的情況 就是現(xiàn)在七月調(diào)了基數(shù), 可是人事還沒調(diào)好就扣款了,(人事負(fù)責(zé)截圖的那些數(shù)據(jù),社保公積) 然后為了讓7月的繳費(fèi)基數(shù)是體現(xiàn)調(diào)整后的,人事核算工資的時候現(xiàn)在吧那些調(diào)整基數(shù)了的人員,比如,多交了的就從個人部分扣回來給回單位,少交的就對應(yīng)處理, 我現(xiàn)在不知道做個稅扣繳模板,要取哪里的數(shù),。如果取人事調(diào)整1的數(shù),導(dǎo)入個稅系統(tǒng)顯示超過上限。如果取社保公積金網(wǎng)頁導(dǎo)出來的數(shù),就跟工資表對不上 那現(xiàn)在這個模板得怎么做呀
老師:匯算清繳年報,從業(yè)人數(shù)平均值該怎么填寫呢?二、三、四個季度都是1個人,從第二個季度開始營業(yè)報稅。每季度平均值相加/4,這樣算出來的從業(yè)人數(shù)平均值是0.75,填寫0.75不對吧人還有小數(shù)點(diǎn)了,應(yīng)該填1個人吧?
老師好我的問題是個稅的,1既有工資收入也有個人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得,這兩個都需要合計做個人所得稅匯算清繳對吧?2.如果是,個人獨(dú)資企業(yè)的計算個稅匯算清繳的收入數(shù)是納稅調(diào)整后所得的金額,對嗎?3.比如生產(chǎn)經(jīng)營所得全年收入21萬,成本費(fèi)用30萬,調(diào)增13萬,個人工資25000,個稅匯算清繳收入確定=210000-300000+130000+25000=65000不到12萬,不用做匯算清繳,對嗎?
老師,如果平時季報時填的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是正確的,那匯算清繳時是不是把第四季度報表里,最后一列的季度平均值填進(jìn)就行
您好,老師!做匯算清繳填的基礎(chǔ)信息表那的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)看的是申報第四季度企業(yè)所得稅那的季度平均值數(shù)嗎?本來是4個季度平均值相加/4,如果不滿整年,只有三個季度就出以三嗎?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師