你這收到的現(xiàn)金是誰給的
請問公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車福利費(fèi)就占14萬,要是其他福利費(fèi)加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
老師你好,我現(xiàn)在接了一個(gè)公司的內(nèi)賬,這個(gè)公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實(shí)收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請問這個(gè)30萬計(jì)入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計(jì),一般人,2個(gè)老板合伙。其中一個(gè)兼公司出納。去年5月開始運(yùn)營,有一個(gè)兼職會計(jì)做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個(gè)公賬,一個(gè)私賬。那個(gè)私賬就是公司的庫存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開始成立時(shí),兩個(gè)老板都往公賬里投錢吧,一個(gè)老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個(gè)老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個(gè)兼職的會計(jì)也做了實(shí)收資本,其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機(jī)的費(fèi)用開支,從7月份開始有司機(jī)的費(fèi)用開支,她就一筆寫現(xiàn)金費(fèi)用開支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
老師,我運(yùn)輸有限公司是一般人,2人合伙制,每人注冊資金55萬元共計(jì)110萬元。然后,其中一人另出資759700元到公司公賬(備注:備用金),另外一人另出資925700元到公司公賬(備注:跨行轉(zhuǎn)出),他們也是初次合伙,不知道怎么備注。公司成立于2022年6月開始營運(yùn)。當(dāng)時(shí)的會計(jì)除了實(shí)收資本,其他的都做往來處理,用其他應(yīng)付款。實(shí)際上老板們另出資的都是他們的錢,可是從6月24日開始、公司就用出納一張卡做為公司私賬,規(guī)定私賬卡里的錢用于無票的開支費(fèi)用。結(jié)果7月底支付司機(jī)的費(fèi)用78000元,會計(jì)借方做成本/費(fèi)用貸方做庫存現(xiàn)金。這樣一來,庫存現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了。我就在想現(xiàn)金的來源在哪?怎么沒有現(xiàn)金的增加方,老師,你幫我分析分析
老師,我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬,對方的發(fā)票要在24年才能開來,現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對方發(fā)票只開來了60萬,且后面的發(fā)票因?yàn)楦鞣N原因在五月份之前都開不了了。當(dāng)初入賬我做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方,暫估應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬利息發(fā)票,我沖預(yù)提時(shí)要怎么入賬,怎么做會計(jì)分錄,另外剩下的無票的30萬,我會在所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)增繳納對應(yīng)的所得稅,這30萬對應(yīng)的當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄要怎么處理,可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請老師解答下,謝謝
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
請問郭老師,匯算清繳有幾個(gè)是需要調(diào)增的,調(diào)增的百分比又是多少
工商年報(bào)里退稅額包括個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還嗎
美元戶不至于怎樣解決
老師,有個(gè)2022年的員工的報(bào)銷單當(dāng)時(shí)入賬了,忘記支付了,員工也離職了,肯定也不會付了 怎么平賬 當(dāng)時(shí)收到報(bào)銷單做的是,借方:制造費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款---員工名字
請問老師,股東投資款是70000,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去15萬,差額個(gè)稅已交,溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的分錄怎么做呢?
沖減以前年度收入怎么做賬
你好老師,開票人工費(fèi)應(yīng)該選擇勞務(wù)哪個(gè)明細(xì)
公司購買茶葉給員工日常喝,入什么科目
稅局說我們有實(shí)收資本需要繳納印花稅,如何繳納
是從老板那里個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的嗎?
代賬公司寫的,掛在其他應(yīng)付款那里,想怎樣處理合適,太復(fù)雜的不懂搞
哦,發(fā)票那些都報(bào)報(bào)銷做賬了吧
嗯,這樣子那個(gè)調(diào)整那種合適一點(diǎn)。
只能先話著不動(dòng)了,因?yàn)槟氵@些錢是虛擬的
等到公司錢多了以后用現(xiàn)金把它沖回去就行了
賬上資金有多就是,就是沒有現(xiàn)金
法人是外人,代賬公司寫著借法人賬。公司是我親人的
那先掛著不動(dòng),等有錢了可以把現(xiàn)金沖出來
不過等公司有錢了記著5年內(nèi)把公司注冊資本金交齊
回答滿意你可以給個(gè)
那個(gè)銀行轉(zhuǎn)賬可行,可否轉(zhuǎn)給其他股東
最好不用用銀行轉(zhuǎn),可以把現(xiàn)金提出來給
一定要去銀行提現(xiàn)嗎,要填寫什么好
最好這樣做,因?yàn)槟阒暗腻X都沒從銀行收,寫差旅費(fèi) 等等都可以