久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好,請問25年收到發(fā)票后,分錄怎樣做?謝謝 24年計提成本100萬 借:成100萬 貸:應付100萬 25年收到專票120萬(價110+進項10)

2025-05-10 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-10 11:55

借:應付賬款-暫估100 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項10 ? ? 利潤分配-未分配利潤 10 貸:應付賬款-供應商120

頭像
快賬用戶7007 追問 2025-05-10 12:00

老師您好,成本的10萬呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-10 12:01

利潤分配-未分配利潤 10 直接調(diào)整上年的利潤了,不能計入今年的成本

頭像
快賬用戶7007 追問 2025-05-10 12:02

借:未分配利潤剩潤 -20萬 貸:應交進項 10萬 成本 10萬 這樣?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-10 13:33

借:應付賬款-暫估100 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項10 ? ? ?利潤分配-未分配利潤 10? ? 這個就是計入上年的成本,只是跨年了不能計入今年的成本 貸:應付賬款-供應商120

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借:應付賬款-暫估100 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項10 ? ? 利潤分配-未分配利潤 10 貸:應付賬款-供應商120
2025-05-10
借:成勞務成本-設計費 44萬 貸:其他應付款-XX 44萬。原分錄沖回后,再按新發(fā)票金額做此分錄。
2024-09-10
借庫存商品80 貸應付 借庫存商品貸,以前年度損益調(diào)整20
2023-05-25
你好,一般企業(yè)暫估入賬的本月已經(jīng)發(fā)生的成本是可以結轉成本的,下月不需要沖減成本,有差額的話可以進行調(diào)整。
2022-10-20
對的,是的,需要這么做的。
2022-10-20
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×