企業(yè)所得稅匯算清繳按審定數(shù)填寫。使用 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整以前年度損益時,直接按審定調(diào)整數(shù)據(jù)調(diào)整應納稅所得額,無需本年調(diào)增下年調(diào)減,確保匯算清繳報表準確反映調(diào)整事項即可
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費和租賃費的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費和租賃費的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費用里?
老師,你好,漏記了21年的兩筆關(guān)于費用和成本類的賬務,涉及到損益,資產(chǎn),負債類科目。4月份用以前年度損益做了賬務調(diào)整,在匯算清繳的時候要填寫資產(chǎn)負債表和利潤表,這兩個報表是按21年12月份的數(shù)據(jù)填寫,還是按照調(diào)整的分錄,重新調(diào)整報表后填寫啊?
老師,審計調(diào)的管理費用,企業(yè)所得稅匯算清繳 需要調(diào)嗎?按以前審計要求,2022年以前年度損益調(diào)整,調(diào)入2021年,分錄需要重新做嗎?如果要做,是不是:借:管理費用26萬,貸:本年利潤 26萬
老師好! 小企業(yè)準則下,可以使用以前年度損益調(diào)整科目嗎? 建議使用這個科目嗎? 不使用此科目,那若今年發(fā)現(xiàn)前面年度的憑證做錯了要調(diào)整(不涉及損益的直接改正),那確實涉及到了損益類的,具體怎么做分錄? 以前年度損益屬于損益類,跟管理費用一樣,表費用增加(意味著利潤減少)就是在借方的正數(shù)?
老師,策劃代理費和活動代理費是一個概念嗎?
老師好,下午需要去一家快遞公司面試財務,之前沒做過,需要注意什么事項?
老師想問一下,員工在別的公司買了社保,所以無法在我公司購買,我們要怎么做才會沒有風險呢?
老師好,請問1.每個月的對賬單收單清算款怎么處理2每個月的對賬單網(wǎng)上購物退款怎么處理3.每個月的對賬單的借款還款存款和營業(yè)收入分開計嗎,4線上收入賬上和銀行卡里的錢每個月都對不上.怎么調(diào)5.收到股東A的投資款20萬,到賬10萬,另外10轉(zhuǎn)給了股東B,因為公司欠股東B的10萬,這筆款怎么處理6每月做賬以公司賬戶收支為準嗎還是什么其他的。辛苦老師了
小規(guī)模季度不超30萬是不含稅金額吧
老師:請問會計初級60+分就通過考試了對嗎?證書要怎么領取呢?
老師,提供有償咨詢服務的所得為啥按經(jīng)營所得計征個人所得稅?勞務報酬所得中不也包含咨詢這一項呀?為啥不能按勞務報酬所得來計征,它們有嚴格區(qū)分嗎?
老師,我們是建筑公司,很多采購發(fā)票都沒有備注項目名稱和項目地點,這個可以嗎?會有哪些風險呢?
第4問,低正常股利我理解不到,請老師幫忙
老師,餐飲業(yè)印花稅是根據(jù)營業(yè)7額來交?還是注冊資本來交?