你好,你后面還會(huì)交嗎?你后面交的話(huà)直接做繳納的憑證就好了。
老師,1月份申報(bào)印花稅,發(fā)現(xiàn)12月份忘記計(jì)提印花稅了??梢?月份補(bǔ)提印花稅嗎?
老師,1月份申報(bào)印花稅,發(fā)現(xiàn)12月份忘記計(jì)提印花稅了。可以1月份補(bǔ)提,調(diào)整嗎?
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請(qǐng)問(wèn)要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎,分錄怎樣寫(xiě)
老師,去年11月份忘了計(jì)提印花稅,印花稅已經(jīng)在12月初繳納,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)跨年怎么補(bǔ)提?
老師新年好,如果12月忘記計(jì)提印花稅,1月繳納印花稅時(shí)怎么做帳?
老師 您好~咨詢(xún)下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開(kāi)出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒(méi)有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒(méi)收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn),我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn),賺取差價(jià)4萬(wàn),確認(rèn)收入的話(huà)是確認(rèn)多少?填寫(xiě)增值稅表的話(huà),應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車(chē)費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn),但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開(kāi)票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn),有1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn),還是5萬(wàn)呢,因?yàn)闆](méi)有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)
會(huì),那就先掛著等后面申報(bào)的時(shí)候一起交,匯算清繳時(shí)要調(diào)整不?
你好,你匯算清繳之前已經(jīng)交過(guò)了,就不需要調(diào)。
還沒(méi)交,就是馬上匯算了才問(wèn)一下,估計(jì)要6月才有合同
你好,那就要調(diào)整了。
那就填表時(shí)調(diào)為0已交,后面再補(bǔ)申報(bào)交稅,這樣后面不會(huì)產(chǎn)生罰款滯納金對(duì)嗎?
你好,你這個(gè)該申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)是有滯納金的。
那匯算時(shí)只能調(diào)為已交,后面補(bǔ)了,我以為我報(bào)了的,當(dāng)時(shí)還進(jìn)系統(tǒng)測(cè)算再計(jì)提的
你好,沒(méi)明白你意思。你不是沒(méi)有實(shí)際交嗎。 那么匯算清繳就應(yīng)該按照實(shí)際的來(lái)填數(shù)據(jù)。
老師:是去年的印花稅12月賬上計(jì)提了,1月忘記去申報(bào)交稅
你好,你匯算之前交了,就能I扣除 然后你1月該交沒(méi)交,會(huì)有滯納金。
到現(xiàn)在都沒(méi)申報(bào)也沒(méi)交,只是12月計(jì)提了,1月份忘記申報(bào)交稅。賬上掛著幾十塊錢(qián),我的意思是我馬上匯算是不是把計(jì)提的應(yīng)交調(diào)為0,后面6月有合同了一起申報(bào)了再交,賬上的暫時(shí)掛著應(yīng)交不管它。
你好,是這樣子的你這個(gè)本身是不是要交 先確認(rèn)這一點(diǎn),你如果是確實(shí)是要交的話(huà),那計(jì)提就是沒(méi)錯(cuò)的。
是要交,去年12月已經(jīng)計(jì)提了,但1月忘記申報(bào)交稅了,賬上就一直掛著應(yīng)交,現(xiàn)在匯算不調(diào)表有影響吧?
你好,本來(lái)要交,你沒(méi)有交,這個(gè)匯算清繳是要調(diào)整的。
那匯算時(shí)就調(diào)表上已計(jì)提的應(yīng)交為0,后面有合同時(shí)加一起申報(bào),對(duì)吧!賬上等它先掛著
你好,嗯,你先這樣做吧。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。