你好,這個在應(yīng)納稅額合計
上個月有10萬發(fā)票沒有作廢,多交了增值稅,本月有留底稅額,可以抵繳稅費,那我申請退稅額的時候是把所有留底金額都退了還是本月應(yīng)交多少就申請退稅多少呢?
老師,申報增值稅數(shù)據(jù)對比不通過,怎么回事咧,我這個月沒有開票,上期留底稅額有5971.34元,然后我就按數(shù)據(jù)帶出來保存,錯在哪里了呢
老師,你好。請問下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報有了留底稅額,然而在2022.3月申報增值稅的時候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅,請問下這是什么情況呢
郭老師還有一個問題,之前增值稅進項有多,每個月有留底稅額在,我沒做憑證,現(xiàn)在留底稅額抵扣完了,結(jié)果,每個月還是按以前這個做憑證,應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負數(shù)了
老師,我現(xiàn)在報增值稅有留底一萬多,這個月報稅抵扣進項,有可能還剩幾千塊,就是每個月報的差旅費是按9%抵扣,那我是這個月也抵扣掉呢還是怎么處理
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀