你好,這個正常做。你開的負數(shù)它會沖減銷項稅的。

3月份開的數(shù)電發(fā)票,4月份做紅沖后重新開局,這個還要在4月重新交增值稅嗎?
老師,一般納稅人,3月份供應(yīng)商開給我們的原料發(fā)票,4月份紅沖了,又重新開了正確的,4月份我們同樣把開給客戶3月份的沖了,又開了一張新的發(fā)票,請問這種情況,是先入到3月,4月沖了,還是直接把正確的入3月?勾選已經(jīng)撤銷。
老師,一般納稅人,3月份供應(yīng)商開給我們的原料發(fā)票,4月份紅沖了,又重新開了正確的,4月份我們同樣把開給客戶3月份的沖了,又開了一張新的發(fā)票,請問這種情況,是先入到3月,到4月沖了,還是直接把正確的入3月?勾選已經(jīng)撤銷,如果直接算到4月份,影響3月份增值稅報表里的銷售額數(shù)據(jù)嗎?
老師,4月把3月開的一筆銷項發(fā)票紅沖了,3月份還要確認收入嗎?
老師,4月份把3月份開的銷售發(fā)票紅沖了,供應(yīng)商4月份也把進項發(fā)票紅沖了,沒有勾選,這種情況,報4月份增值稅報表的時候怎樣填寫?是直接沖減開票金額對嗎?
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項,是按季預(yù)繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅
關(guān)鍵3月交的3萬銷項稅額,4月重新開的銷項稅額是2萬,這個中間有差額
你好這個沒關(guān)系。如果有多開,是要交。 不過沖減的是沖減的,你應(yīng)該分開看,并不是重復(fù)
老師,就這一張發(fā)票,4月把3月的沖了,3月開的也正常交增值稅了。4月再入正確的發(fā)票,不是又有銷項稅額,但是正負抵消還余一部分紅字的銷項稅額。這部分銷項稅額怎樣記賬?
你好,這個正常做銷項負數(shù)就行。
這個銷項負數(shù)以后可以用來抵扣銷項正數(shù)嗎?
是的,它會自動抵減的。
那4月份憑證有進項有銷項,月底的時候銷項多,這個多的銷項結(jié)轉(zhuǎn)到哪個里邊?是不是不用交了?
你好,這個 不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 但是差額是需要交的
老師,您上句說的自動抵減啥意思,是銷項紅字藍字抵減嗎?藍字銷項小于紅字銷項,剩余的紅字銷項怎么辦?
你好,剩余的可以退稅或者留抵
現(xiàn)在4月又開的新的銷項大于進項,這個多的銷項怎樣抵減剩余的?
你好,申報表上它會自動減去的呀。
老師,記賬的時候4月多的銷項稅額怎樣入賬?
你好,這個不需要單獨做賬你有紅字發(fā)票的,你就做紅字發(fā)票的憑證,有藍字發(fā)票就做藍字發(fā)票的憑證。
月末多的銷項這個怎樣記賬?麻煩老師了。
你好,這個不需要單獨做賬的。 在會計憑證上,你開了發(fā)票,就做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 銷項務(wù)銷項稅就是銷項稅,沒有什么多的和少的。明白嗎?
月末不是結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
您的意思是銷項和進項不用結(jié)轉(zhuǎn),直接掛那,銷項多了交,進項多少掛那?
你好,這個是要交稅的情況。
但是他跟上面銷項沒有什么關(guān)系啊。