你好,以前抵扣的就抵扣就可以的。你處置出去需要正常交增值稅價(jià)稅合計(jì)賣了35萬(wàn)的情況下,35÷1.13×13%,這個(gè)是銷項(xiàng)稅額。 借銀行存款35 貸固定資產(chǎn)清理35÷1.13, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)35÷1.13×13%, 借固定資產(chǎn)清理30, 累計(jì)折舊20, 貸固定資產(chǎn)50, 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入35÷1.13-30。
公司買了一輛新車,假設(shè)含稅車價(jià)100萬(wàn)元。2月份機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是開(kāi)了90萬(wàn)元給我,2月份服務(wù)費(fèi)給我開(kāi)了5萬(wàn)元,我還剩5萬(wàn)元的發(fā)票沒(méi)拿回,要到3月份,但是前面的95萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅我已經(jīng)抵扣了,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?如果我按前面95萬(wàn)元的不含稅價(jià)入固定資產(chǎn),這不是不對(duì)嗎?
老師您好,我公司一輛車定了全損保險(xiǎn)公司賠償77萬(wàn),車輛折舊剩余價(jià)值53萬(wàn),等于我收入了20多萬(wàn),賬務(wù)怎么處理,收入的20多萬(wàn)要交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司名下車計(jì)提折舊后賬面價(jià)值剩4萬(wàn),但是這個(gè)車我們?cè)u(píng)估可賣20萬(wàn),可以按賬面剩余價(jià)值售出開(kāi)票嗎?還是要按二手市場(chǎng)評(píng)估的價(jià)格來(lái)開(kāi)票售出。購(gòu)入時(shí)買車的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣,賣出時(shí)還要交13%增值稅嗎?
老師,我們公司銷售了一輛二手車,購(gòu)入的價(jià)值135萬(wàn),現(xiàn)在2萬(wàn)元的價(jià)格銷售出去了,之前購(gòu)進(jìn)的增值稅勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在折舊還有有80萬(wàn)沒(méi)有折舊,這個(gè)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理,需要轉(zhuǎn)出增值稅嗎
老師,我有一個(gè)一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車,當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)已經(jīng)給了增值稅,現(xiàn)在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請(qǐng)問(wèn)你的增值稅這部分怎么處理呢?說(shuō)我買車買成50萬(wàn),現(xiàn)在賣了10萬(wàn),這個(gè)增值稅怎么處理?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
那抵扣的50萬(wàn)增值稅不用退30萬(wàn)嗎,
你好退30是什么意思?
因?yàn)槲覜](méi)做過(guò),我50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅是全抵扣了,現(xiàn)在我只折舊了20萬(wàn),還有30萬(wàn)我不知道是不是要把這30萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)抵扣稅退了?如果要是我沒(méi)有抵扣增值稅,我賣這個(gè)車35萬(wàn),我不是一樣要交13%的增值稅?那抵扣了和沒(méi)抵扣 是否沒(méi)區(qū)別?不好意思,有點(diǎn)擾了
不退 正常抵扣就行,就是你像你買來(lái)的商品,你銷售出去了進(jìn)項(xiàng)不照樣可以抵扣 你現(xiàn)在抵扣出去了,不管你銷售價(jià)格是多少,你都需要按照處置價(jià)格來(lái)交稅呀 處置290,000的話,那也得按照290,000繳納
那抵扣了和沒(méi)抵扣是否沒(méi)區(qū)別,都上13%的增值稅
看政策如果是一三年之后買來(lái)的單位是一般契稅的,不管題抵扣沒(méi)有抵扣都是13% 你之前已經(jīng)抵扣那一定是13%