你好,是借利潤分配-未分配利潤。

小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,分錄這么做對嗎?借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅/繳費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸銀行存款
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄是借:未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,借-應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸銀行存款么
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則制度,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅記賬是和預(yù)繳時一樣嗎?先計提,借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅金_應(yīng)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳時借應(yīng)繳稅金_企業(yè)所得稅貸銀行存款?
老師好!企業(yè)所得稅分錄怎么做呢?要交200企業(yè)所得稅,是借:企業(yè)所得稅費(fèi)用200 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅200 這樣嗎?
想問一下,2023年把個人所得稅錯提到企業(yè)所得稅,當(dāng)時的分錄錯誤成: 借:所得稅費(fèi)用 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 2024年1月銀行支付所得稅時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 貸:銀行存款 200 現(xiàn)在2024年5月,我如何分錄調(diào)正確。麻煩詳細(xì)分錄,謝謝
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
你好,一般納稅人企業(yè),小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算2024年度企業(yè)所得稅補(bǔ)繳企業(yè)所得稅200元,是不是直接算今年費(fèi)用,借:企業(yè)所得稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企所稅200,借:應(yīng)交稅費(fèi)-企所稅200,貸:銀行存款200 你好,是借利潤分配-未分配利潤。這樣的話24年資產(chǎn)負(fù)債表用調(diào)嗎?
你好這個是要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表。