建造合同收入填建筑施工收入9% 提供勞務(wù)收入填6%的服務(wù)

老師好,請(qǐng)問(wèn)下建筑工程勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票時(shí),名稱那里應(yīng)該填寫(xiě)什么,比如要開(kāi)一個(gè)項(xiàng)目工程的收入發(fā)票或者材料發(fā)票,小規(guī)模納稅人
老師,建筑安裝公司一般納稅人,銷售收入一般以簽訂合同結(jié)算開(kāi)票為準(zhǔn),請(qǐng)問(wèn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),銷售收入應(yīng)該填在哪一項(xiàng):銷售商品收入、提供勞務(wù)收入、建造合同收入,還有其他,我應(yīng)該填哪一項(xiàng)?
老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺(tái)汽車(chē)超重機(jī),之前以定金19000開(kāi)了0稅率的二手車(chē)發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補(bǔ)稅,請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅的時(shí)候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開(kāi)票收入那里,還是19000填開(kāi)具其他發(fā)票欄,411000填未開(kāi)票收入?但這申報(bào)表上開(kāi)具其他發(fā)票對(duì)應(yīng)銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒(méi)有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師想請(qǐng)問(wèn)一下,四季度我開(kāi)了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬(wàn),又開(kāi)具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開(kāi)的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開(kāi)票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫(xiě)第9第10欄45396.04,填寫(xiě)17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬(wàn)當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購(gòu)一批貨物,不含稅價(jià)100元,對(duì)外銷售200元含稅。 如果客戶要求開(kāi)票,A公司加收6個(gè)點(diǎn),這6個(gè)點(diǎn)是屬于A公司的進(jìn)項(xiàng)嗎? 請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算成本和收入的時(shí)候應(yīng)該怎么算呢?
老師,物業(yè)停車(chē)費(fèi)是開(kāi)6%還是5%還是9%的稅率呢?
總資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn) 凈利潤(rùn)不超過(guò)300萬(wàn) 人數(shù)不超過(guò)300人,這三個(gè)條件是同時(shí)滿足情況下,該企業(yè)就不就不是小微企業(yè),不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策了是吧
住宿費(fèi)發(fā)票,不同酒店,同一天開(kāi)了四張發(fā)票,同一個(gè)人報(bào)銷能報(bào)不
勞務(wù)報(bào)酬怎么核算扣稅
老師,我們這個(gè)月申報(bào)完,進(jìn)項(xiàng)賦予500多,可以選擇暫不退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)人員工資和安裝費(fèi)這樣計(jì)入研發(fā)支出,費(fèi)用化支出,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用對(duì)吧,什么情況下計(jì)入資本化支出呢
老師你好,注冊(cè)地址不能長(zhǎng)期固定,后邊變更會(huì)不會(huì)很麻煩。
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該怎么合規(guī)入賬?
開(kāi)票的話,這種是屬于速凍食品?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷售汾酒,客戶購(gòu)買(mǎi)一定金額后我們公司可以提供客戶免費(fèi)旅游,這個(gè)旅游費(fèi)我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎


好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。