已經(jīng)做賬,只是申報納稅調(diào)增,不需要修改財務(wù)報表,賬沒錯不需要修改

老師我們公司是做魚苗的 19年購入一批魚苗 入的消耗性生物資產(chǎn) 但是錢是員工墊付 20年員工取得發(fā)票報銷 但是是其他方開具的 現(xiàn)在收到稅務(wù)通知 說我們接收了虛開發(fā)票 需要我們調(diào)整企業(yè)所得稅申報表 我們業(yè)務(wù)確實是真實發(fā)生的 需要調(diào)整之前的賬嗎?還是只需要調(diào)整應(yīng)稅所得額呢?
老師好,請問:我是建筑勞務(wù)公司,2024年計提的工資有90萬元沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本(是因為還有些發(fā)票沒開沒確定收入),工資還有90萬都沒發(fā)放,請問現(xiàn)在做2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,那個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表怎么填呀?(說明,本公司24年收入只有1.3萬,計提工資94萬,其中管理人員工資2.7萬,工人工資91.3萬,結(jié)轉(zhuǎn)了1.3萬(已發(fā))的主營業(yè)務(wù)成本,剩90萬未結(jié)轉(zhuǎn)、未發(fā)放)
老師,公司讓員工成立個體戶開具勞務(wù)費發(fā)票,業(yè)務(wù)實質(zhì)是工資薪金變?yōu)閭€體戶開具勞務(wù)費發(fā)票,24年1-5月開具勞務(wù)費發(fā)票24萬,現(xiàn)在準(zhǔn)備納稅調(diào)增,是否可以?
老師,企業(yè)將員工工資轉(zhuǎn)為由個體戶開具勞務(wù)費發(fā)票,取得28萬普通發(fā)票,于24年入賬了,現(xiàn)在準(zhǔn)備納稅調(diào)增,繳納企業(yè)所得稅,那24年財務(wù)報表是否需要修改?
老師,企業(yè)將員工工資轉(zhuǎn)為由個體戶開具勞務(wù)費發(fā)票,取得28萬普通發(fā)票,于24年入賬了,現(xiàn)在準(zhǔn)備納稅調(diào)增,繳納企業(yè)所得稅,那24年財務(wù)報表是否需要修改?
郭老師您好,跨境電子商務(wù)綜試區(qū)出口貨物,小微企業(yè)所得稅按4繳納嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物,進項為普票,如何做免稅申報?
老師,收到股東拿現(xiàn)金存入的投資款,存入的時候是備注:投資款嗎?
你好老師,合同簽訂的是EXW,報關(guān)單顯示的是FOB,兩者金額相同,國內(nèi)運輸費客戶負責(zé),客戶自己付的費用,這樣的話,我已報關(guān)單確定收入的話,是不是客戶負責(zé)的國內(nèi)運輸費用的發(fā)票應(yīng)該開給我們公司?
股東個人賬戶上的錢打入公戶,用途里面寫投資款,做賬做實收資本?
老師,平臺給稅局推送的數(shù)據(jù),是不是交易完成的訂單?未完成的會推送嗎?
酒店付投資款200萬,準(zhǔn)備籌開新酒店,但是款項已銀行存款轉(zhuǎn)給其他個人了,會計分錄
老師你好,朋友是技工學(xué)校屬于中專,1990年參加,93年畢業(yè)的,而且是木工專業(yè),想報考財務(wù)。今年已經(jīng)53歲了,能報上名嗎
咨詢下:這種電子發(fā)票 (航空運輸電子客票行程單),報銷金額是多少?
您好老師,我想問一下,有個企業(yè)要注銷,但是之前暫估的費用發(fā)票可以后補嗎
但是發(fā)票是虛開的,不調(diào)整24年度財務(wù)報表,只需要今年調(diào)增就行?
虛開的發(fā)票需要先沖銷,調(diào)整為正確的報表再申報
也就是說,還是需要更正24年度財務(wù)報表,是吧?
是的,就是那個意思的
老師,如果只調(diào)增,繳納所得稅了,并沒有沖銷虛開的發(fā)票,沒有修改報表,這樣會有風(fēng)險么
稅局查到有虛開發(fā)票要罰款的
可是我已經(jīng)調(diào)增,并且繳納所得稅了
虛開發(fā)票是對行為的處罰
如果稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了虛開的發(fā)票,介于我已經(jīng)調(diào)增并且繳納了所得稅,就不會讓我補稅,最多對于接受虛開發(fā)票的行為進行罰款,是么
是的,對于那個行為處罰1萬。沒有逃稅的不會補稅