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老師,假設(shè)員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫(yī)社保,假設(shè)員工4月工資5500,單位承擔(dān)醫(yī)社保1039.48,個(gè)人承擔(dān)部分是432.32,4月份個(gè)稅假設(shè)要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計(jì)提和發(fā)放三月工資的會(huì)計(jì)分錄嗎

2025-05-07 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-07 15:15

借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資432.32 貸其他應(yīng)付款432.32 -個(gè)稅12 借應(yīng)付職工薪酬5000-12-432.32=4555.68 貸銀行存款

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借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資432.32 貸其他應(yīng)付款432.32 -個(gè)稅12 借應(yīng)付職工薪酬5000-12-432.32=4555.68 貸銀行存款
2025-05-07
在計(jì)提4月的工資里邊扣除就行
2025-05-07
9月份借管理費(fèi)用工資4489 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保1100
2024-10-12
這個(gè)的話5月份的那部分也需要在4月份里邊填上去,要不然的話以后每個(gè)月都對(duì)不上。
2025-05-05
你好,可以做 借:管理費(fèi)用等1200 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 -社保200 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅50 銀行存款650 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保100 營(yíng)業(yè)外收入200
2024-12-16
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