是的,3%的稅率就是簡(jiǎn)易計(jì)稅。不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司簡(jiǎn)易征收怎么填寫增值稅申報(bào)表
老師物流運(yùn)輸業(yè)是一般納稅人,增值稅是6%,能申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收3%
一般納稅人汽車代購(gòu)服務(wù)企業(yè)申報(bào)收入時(shí),填在簡(jiǎn)易計(jì)稅6%那一欄,還是填在一般計(jì)稅6%那一欄
老師,你好,一般納稅人簡(jiǎn)易征收的3%的也還是按照1%來(lái)繳稅增值稅。對(duì)嗎?如果是,申報(bào)增值稅時(shí)候應(yīng)該填哪個(gè)減免表
駕校公司是一般納稅人適用簡(jiǎn)易征收3%.賣二手摩托車補(bǔ)1800元,適用3%減按2%的政策。填申報(bào)表時(shí),填在簡(jiǎn)易計(jì)稅3%貨物欄,填不含稅收入,稅點(diǎn)是填3%還是2%?增值稅減免申報(bào)表中,填1%的稅點(diǎn)嗎?
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對(duì)方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來(lái)嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來(lái)的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬(wàn),就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問(wèn)下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
請(qǐng)問(wèn)另外一家也是這樣,教育咨詢的,也是一樣的申報(bào)對(duì)嗎?因?yàn)榘匆话闵陥?bào)的,稅率就是6了
都是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的
是的,你開的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,就按3%
老師,沒(méi)開票,自行確認(rèn)收入的,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
那么核定為簡(jiǎn)易計(jì)稅,就按3%
請(qǐng)問(wèn)核定是不是要找專管員才行呀
是的,需要做簡(jiǎn)易計(jì)稅備案