法人個(gè)人轉(zhuǎn)給經(jīng)理款項(xiàng)時(shí): 因是法人個(gè)人與經(jīng)理的資金往來,與公司賬務(wù)暫無直接關(guān)聯(lián),公司賬上無需做分錄。若法人先將錢轉(zhuǎn)至公司賬,再由公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理,分錄為: 法人轉(zhuǎn)錢到公司賬: 借:銀行存款 65384 貸:其他應(yīng)付款 - 法人 65384 公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理: 借:其他應(yīng)收款 - 經(jīng)理 65384 貸:銀行存款 65384 經(jīng)理還款到公司賬時(shí): 借:銀行存款 40000 貸:其他應(yīng)收款 - 經(jīng)理 40000 經(jīng)理報(bào)銷沖減剩余款項(xiàng)時(shí): 假設(shè)報(bào)銷費(fèi)用屬于管理費(fèi)用等,分錄為: 借:管理費(fèi)用等 25384 貸:其他應(yīng)收款 - 經(jīng)理 25384
A同事原有備用金5000元。月底付完報(bào)銷費(fèi)用后賬上還有145元,他已付款給供貨商沒向公司報(bào)銷的有158元。。后來發(fā)現(xiàn)他資金截留。公司又付給他9102.29元讓其向未付的供貨商付款(9102.29前期已向報(bào)銷 ),后公司當(dāng)期借款13800元。老師。這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。
公司對(duì)公賬戶有4000元要轉(zhuǎn)賬給法人個(gè)人賬戶,這個(gè)分錄可以這樣寫嗎? 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款–法人 貸:其他應(yīng)付款–法人 借:管理費(fèi)用–報(bào)銷款
之前從公戶提到法人個(gè)人賬號(hào)再轉(zhuǎn)給出納做日常支付用?已經(jīng)這么做了,我可以這么做嗎? 借:其他應(yīng)收款——法人 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款——出納 貸:其他應(yīng)收款——法人 報(bào)銷費(fèi)用時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款——出納
老師 請(qǐng)問公司注銷欠法人求他應(yīng)付款4萬元,賬上錢只剩下1萬元,還給法人一萬,還欠3萬,公司申請(qǐng)注銷,這筆其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢,反過來的意思就是這筆錢公司還不上了不用歸還,注銷處理需要怎么做呢?
老師,公司經(jīng)常往法人賬戶上轉(zhuǎn)賬,我做了其他應(yīng)收款,后面公司的支出我都是沖其他應(yīng)收,按理說這個(gè)錢是要還給公司的,如果法人沒有通過銀行存款這個(gè)科目把錢轉(zhuǎn)給公司,我直接沖銷其他應(yīng)收可以嗎,這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶,線上未報(bào)收入,請(qǐng)問會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
報(bào)銷用的是其他應(yīng)付
法人轉(zhuǎn)給經(jīng)理為了還到公司賬上
這樣怎么做
那你只要把上面分錄里的其他應(yīng)收款換成其他應(yīng)付款就可以了
還款用的其他應(yīng)收
具體怎么做
還款和報(bào)銷都要用同一個(gè)科目才對(duì)
那以前借的錢都要轉(zhuǎn)到一個(gè)科目嗎?其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付嗎?
沒有利息的最好是都用一個(gè)往來科目
這樣怎么分是借公司錢還是報(bào)銷的
摘要可以寫清楚的
查明細(xì)怎么知道是借款還是報(bào)銷?
這個(gè)就是查分錄哦 看摘要
這樣不是很麻煩嗎?
還款用其他應(yīng)收賬款,25384用其他應(yīng)收其他應(yīng)付對(duì)沖可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
20000用給對(duì)方業(yè)務(wù)費(fèi)這個(gè)怎么做
你的意思是這是收入?
支付給對(duì)方業(yè)務(wù)提成
按報(bào)銷計(jì)入其他應(yīng)付可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
還有5384沒有還也沒有業(yè)務(wù)借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的