有風(fēng)險(xiǎn)的 納稅義務(wù)晚了
老師,這個(gè)合同負(fù)債,先收款,再每個(gè)月確認(rèn)收入和稅費(fèi),但是實(shí)際工作中,客戶付了一年的費(fèi)用,我們就要先開(kāi)出金額是一年發(fā)票,是不是就必須一次性確認(rèn)收入和交增值稅,不能分開(kāi)一個(gè)一個(gè)月來(lái)?實(shí)操怎么處理這樣的情況?
購(gòu)買其他公司的一個(gè)原材料開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開(kāi)了,本來(lái)是需要支付150元的貨款,但價(jià)稅合計(jì)多開(kāi)了100,開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元,但實(shí)際付款為150元, 一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)了發(fā)票明顯,看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開(kāi)了20kg,但實(shí)際到貨才19kg,是按實(shí)際到貨去付款,這樣就導(dǎo)致了對(duì)方發(fā)票金額和稅額多開(kāi)了,實(shí)際的話僅僅支付150元,銷售人員說(shuō)發(fā)票不退回去了重開(kāi)了,可以怎樣處理呢?
老師,問(wèn)題是這樣的:合計(jì)發(fā)貨出去100萬(wàn),可是客戶要出口,出口一部分才開(kāi)開(kāi)票,導(dǎo)致好多客戶時(shí)間久了堆積好多票沒(méi)開(kāi),也沒(méi)付錢,材料和庫(kù)存商品都沒(méi)有了,但是看按銷售發(fā)票出成本和庫(kù)存商品,賬上又有很多,這個(gè)這么處理才好?
我公司是建安公司,簽了個(gè)材料銷售合同13個(gè)點(diǎn),993000元,實(shí)際有25%的反點(diǎn),客戶要求本月開(kāi)票993000他們認(rèn)證,下月再讓我們?nèi)~沖紅,開(kāi)一個(gè)折讓后的金額給對(duì)方,這樣操作合理嗎?我公司沒(méi)開(kāi)過(guò)材料票,都是9個(gè)點(diǎn)的工程票。
我公司是建安公司,簽了個(gè)材料銷售合同13個(gè)點(diǎn),99萬(wàn)元,但對(duì)方實(shí)際就付60萬(wàn)左右,客戶要求本月開(kāi)票993000他們認(rèn)證,下月再讓我們?nèi)~沖紅,重開(kāi)一個(gè)60萬(wàn)的發(fā)票,這樣操作合理嗎?我公司沒(méi)開(kāi)過(guò)材料票,都是9個(gè)點(diǎn)的工程票,對(duì)我們公司有什么影響?
你好老師,開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫(kù)存虛高,怎么處理?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒(méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
全年下來(lái)基本一致
不,你是1月份銷售出去,但是你4月份開(kāi)的發(fā)票,這種情況下,你的納稅義務(wù)完了,本來(lái)在1月份應(yīng)該交稅,所屬期1月份,結(jié)果你晚了3個(gè)月,不是嗎?
是的,但是我們現(xiàn)在實(shí)際操作有點(diǎn)困難,沒(méi)有系統(tǒng)化,還人工處理著了
實(shí)在處理不了的話,那只能這么做,沒(méi)有其他的好的方法。
最正規(guī)的應(yīng)該是根據(jù)實(shí)際出料,做未開(kāi)票收入,后續(xù)開(kāi)票了再處理
是的,是這個(gè)意思的。