進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出操作如下: 明確需轉(zhuǎn)出的是異常發(fā)票已抵扣的進(jìn)項稅額。 在財務(wù)系統(tǒng)做憑證,借記對應(yīng)成本或費用科目,貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”。 在電子稅務(wù)局申報客戶端,填寫附表二 “進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額” 相關(guān)欄次,一般填 “其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形”,主表自動取數(shù),保存提交申報。若后續(xù)問題解決可抵扣,在附表二第 23a 欄填對應(yīng)負(fù)數(shù)
老師,現(xiàn)在有家供應(yīng)商,發(fā)票開給我們了,但是我們沒付款,也沒找我們催款,有一兩年了,對方一直沒催款。而且,我們這邊的進(jìn)項稅額有的已經(jīng)抵扣,有的還未抵扣?,F(xiàn)在我們是有點懷疑,這些收到的票是否會存在異常,就是,對方是否跨月沖紅這種。所以我們想再查驗一下發(fā)票的真?zhèn)巍U垎?,我們是只查未抵扣認(rèn)證了的發(fā)票,還是抵扣了的,也要查一下?
老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,需要對方重新給我們開具。我們給對方開藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????
老師你好,我們購進(jìn)貨物,給對方打了10萬的貨款,對方也給開了發(fā)票,但是沒有實物交接,這個月我抵扣了進(jìn)來的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對方以我已經(jīng)抵扣為名,說如果退票金額太大,容易被稅務(wù)局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢?
我們8月支付了一筆款項,對方也已經(jīng)開票,但現(xiàn)在因為一些原因需要退一部分款項給我們,我們已經(jīng)在11月開出了紅字信息表給對方,但對方在11月并沒有開紅字票?,F(xiàn)在想問的是我們在11月要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?因為在我們的增值稅申報表上已經(jīng)看到這筆數(shù)據(jù)了。
供應(yīng)商2022年開票,現(xiàn)在對方需要退貨,需要我們在電子稅務(wù)局做入賬處理,但是只能查到幾張票據(jù),還有稅票查詢不到,做不了入賬處理,是什么原因造成的,對方開局的發(fā)票我們也能在2022年電子稅務(wù)局查詢出來
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
這個有沒有涉及更正申報以前年度是增值稅申報表?
同學(xué)你好 現(xiàn)在稅局都要求是到對應(yīng)的所屬期調(diào)整
只是更正以前年度當(dāng)月的嗎?
現(xiàn)在很多稅局都會這么要求